你好,如果是一般計(jì)稅的話,附表三本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
老師你好,建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅工程,勞務(wù)分包,差額計(jì)稅,增值稅申報(bào)表如何填報(bào)抵扣
老師,請(qǐng)問一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么處理?是簡(jiǎn)易計(jì)稅認(rèn)證了,但未抵扣;異地繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳只能抵扣,在申報(bào)表中該怎么填寫?謝謝
老師請(qǐng)問我們是建筑企業(yè),簽的合同是分包簡(jiǎn)易合同是包工包料的?,F(xiàn)在對(duì)方給我開具的是材料發(fā)票,請(qǐng)問我入賬是材料款還是入專業(yè)分包?謝謝
老師,請(qǐng)問建筑分包,施工方扣除分包款交增值稅,那企業(yè)所得稅是怎樣交呢,謝謝
老師請(qǐng)問,建筑施工企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅差額報(bào)稅,可以抵扣的分包款有哪些?謝謝
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營(yíng)養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對(duì)方開的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請(qǐng)問我們貨款收不會(huì),如果起訴對(duì)方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請(qǐng)問付會(huì)計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對(duì)方開票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,對(duì)方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請(qǐng)專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算
是簡(jiǎn)易計(jì)稅,差額征收。
你好,附表三本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫你成本的,然后在附表一里面它會(huì)自動(dòng)取出的。
自動(dòng)會(huì)給你抵扣的,這個(gè)沒有關(guān)系。
附表3是灰色的,無法填寫呢
你好,你看一下你的附表一,服務(wù)類能填寫進(jìn)去嗎?
銷項(xiàng)(銷售額、稅額)都可以填進(jìn)去,我要抵扣的分包款不能填。
啊,你好,你截圖附表一和附表三看一下的。
老師,您看下
看一下你的稅種認(rèn)定里面有建筑工程的嗎?電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面讓稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。
稅種認(rèn)定信息增值稅工程服務(wù)
那找你稅務(wù)給你維護(hù)一下附表三,這個(gè)附表三不對(duì)。