你好,方法一:手工在總賬填制憑證結(jié)轉(zhuǎn)。 方法二:設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)。 盈利情況下:借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配=》未分配利潤(rùn) 虧損情況下:借 利潤(rùn)分配=》未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
老師好!年底結(jié)賬,是把利潤(rùn)總額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)還是把凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn),然后從未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到年初未分配利潤(rùn)嗎
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒(méi)有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。而是到年末才一次性把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這樣可以嗎?
年底本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
年底要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?以前年度沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的也要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
自定義轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)那里就是把這兩個(gè)設(shè)置一下就可以了?比如盈利就借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配=》未分配利潤(rùn)?沒(méi)太看懂,老師
自定義轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn),你點(diǎn)擊進(jìn)去把分錄設(shè)置好就可以了
老師,是這里嗎?
不太會(huì)設(shè)置
你選擇那個(gè)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的呢
好的,謝謝,我再試試
不客氣,祝你一切順利歐