沒(méi)有關(guān)系的,你在四季度補(bǔ)
老師,采購(gòu)員之前用備用金買(mǎi)的材料,還沒(méi)有報(bào)銷(xiāo),沒(méi)記入成本,但是其中的一些材料八月份賣(mài)出去了,九月份收到款項(xiàng),也是九月份才給他報(bào)銷(xiāo)的,八月九月對(duì)于這個(gè)賣(mài)出去的材料應(yīng)該怎么做賬?怎么結(jié)成本?
我們企業(yè)10月份辦理的稅務(wù)登記,我們的十月份沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,但是10.30號(hào)才發(fā)的九月份工資走的公戶(hù),現(xiàn)在11月了,我個(gè)稅怎么申報(bào),是光報(bào)10月份的,還是9月份的
老師,我們公司給一個(gè)員工購(gòu)買(mǎi)社保,但是他們是沒(méi)有工資得,不用申報(bào)繳納個(gè)稅吧,還有剛畢業(yè)的學(xué)生,之前沒(méi)有收入的,12月份才來(lái)公司,申報(bào)個(gè)稅就只需要申報(bào)12月份這一個(gè)月吧
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問(wèn)題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒(méi)有她的工資,就沒(méi)有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒(méi)有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來(lái)補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說(shuō)1月份沒(méi)有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺(jué)得我們沒(méi)有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
老師好,我們公司三月份成立的,但是到現(xiàn)在也沒(méi)有業(yè)務(wù),五月份我們給兩名員工申報(bào)了社保和醫(yī)保,因?yàn)槲逶路輿](méi)有業(yè),我要零申報(bào),可以不給員工發(fā)工資,個(gè)稅也零申報(bào)嗎?
混凝土行業(yè)以電控稅是什么意思?是以電量核定征收嗎?
那啥,老師,公司算提成都是回款加發(fā)貨對(duì)賬了才發(fā)提成對(duì)吧?我們公司業(yè)務(wù)員一直要求回款了就給他算,可是我們都沒(méi)出貨沒(méi)對(duì)賬,這頂多算預(yù)付,怎么有理有據(jù)拒絕他
老師,單位想統(tǒng)計(jì)保證金臺(tái)賬,我通過(guò)什么科目能找到?
老師,咨詢(xún)下,購(gòu)買(mǎi)的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個(gè)類(lèi)別 殘值 折舊年限~
1.勞動(dòng)合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費(fèi)由勞動(dòng)者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒(méi)有問(wèn)題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤(rùn)分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷(xiāo)售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(還未開(kāi)票,)
老師怎么補(bǔ)呢?然后十月份公司只支出了工資社保 到十二月份才有收入 那十月份的工資是九月份的成本還是十月份的呢?
我十月份直接借應(yīng)付職工薪酬就好了嗎 需要計(jì)提十一月份的工資嗎
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
屬于籌建期,把管理費(fèi)用后面的工資、社保、公積金都改成了開(kāi)辦費(fèi)。
就是在有收入前的工資都做成管理費(fèi)用對(duì)嗎 有收入之后再應(yīng)付職工薪酬?
你好,管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi),其他的還是都通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,和應(yīng)付職工薪酬沒(méi)有關(guān)系啊。
老師 十月份的季報(bào)還是零申報(bào)要怎么補(bǔ)?不補(bǔ)可以嗎
還有老師 8月份有發(fā)工資 那8月份計(jì)提的工資是9月份的工資嗎 發(fā)的是7月份的工資?那賬目處理是寫(xiě)計(jì)提下個(gè)月跟發(fā)放上個(gè)月的嗎
從幾月份開(kāi)始做的稅種認(rèn)定?
增值稅是十二月份 其他就是公司成立就開(kāi)通了 成立兩年多了 一直都是零申報(bào)
你好,那應(yīng)該就是從十二月份申報(bào)個(gè)稅