可以的,可以這么做的。
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因為當(dāng)時不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會計怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當(dāng)時因為一些產(chǎn)權(quán)問題付款只付了一半,發(fā)票也只開原值了一半,當(dāng)時會計計入固定資產(chǎn)原值是按發(fā)票金額入的賬,現(xiàn)在款已付清,對方發(fā)票也給我們開完,同一個固定資產(chǎn)可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補提嗎
老師,我們購買機器發(fā)票未到,都已經(jīng)在使用了,因為錢沒付清只付了一部分,只開了一部分金額的發(fā)票,年底了我能不能入固定資產(chǎn)
老師 我們購買了一臺設(shè)備 只付了90%的款 剩下的10%等一年后再付 但是設(shè)備已經(jīng)開始使用 開發(fā)票也只開了90% 記固定資產(chǎn)入賬的時候怎么記呢
老師,有一張19年的發(fā)票,應(yīng)該計入固定資產(chǎn)的,當(dāng)時遲遲未收到票,今年他們把票給我了,我還能入賬嗎,錢已經(jīng)在19年付清了
老師,我們想成立一個小規(guī)模納稅人的公司,關(guān)于建筑工程方面的,我現(xiàn)在掛靠別人抬頭開票,比如改造工程是9 個點,然后他收取我15個點的服務(wù)費,我再開給他1 或 3個點,那么他還需要繳納多少稅款
賬面發(fā)現(xiàn)一筆20年的暫估費用 怎么處理呢
請問老師:預(yù)收貸款利息,之后不退回的會計分錄
個人獨資企業(yè),申報個稅的時候年度抵扣了6萬元減除費用,申報個人經(jīng)營所得稅的時候是不是就沒有可以抵扣的,申報個人經(jīng)營所得稅可以減免哪些費用
火車票裝訂時把金額打掉前面一個數(shù)可有問題,承擔(dān)責(zé)任嗎會計?
老師,小規(guī)模納稅人不管拿到什么票都是不能抵扣進(jìn)項稅額,如果小規(guī)模開出去的專票給一般納稅人,他們能抵扣,普票只能入成本費用類,是嗎
稅務(wù)查了,進(jìn)項少銷項多怎么說
老師,24號入職的,5月份工資分兩部分,24號之前的按5000一月,24號以后的按6000一月,規(guī)定休息是單休,請幫我算算5月份該多少工資
老師,農(nóng)產(chǎn)品合作社開票需要備注啥嗎
2023年1月1日,甲公司支付對價3000萬元,購買乙公司50%股權(quán)。在本次購買前,甲公司原持有乙公司30%的股權(quán),對乙公司具有重大影響,該項股權(quán)投資的賬面價值為900萬元,其中投資成本為700萬元,損益調(diào)整200萬元,在2×23年1月1日的公允價值為1 800萬元。本次交易不構(gòu)成一攬子交易,本次購買后共持有乙公司80%的股權(quán),對乙公司形成控制。 ? 當(dāng)天,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值4 500萬元,其中股本2 500萬元,資本公積1 000萬元,盈余公積250萬元,未分配利潤750萬元,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值5 000萬元,差額由一項管理用固定資產(chǎn)導(dǎo)致,該固定資產(chǎn)尚可使用10年,預(yù)計凈資產(chǎn)為0,采用年限平均法計提折舊。 (2)2023年9月1日,甲公司把成本為100萬元的商品以150萬元賣給乙公司,當(dāng)年乙公司對外出售60%。 (3)2023年乙公司實現(xiàn)凈利潤1000萬元,沒有其他權(quán)益變動事項。