先計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出

企業(yè)系統(tǒng)研發(fā)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),從研發(fā)支出——資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)后,系統(tǒng)維護(hù)、升級技術(shù)人員的工資計(jì)入什么科目?
老師,這句話怎么理解?對于在建工程、開發(fā)過程中的無形資產(chǎn)等,企業(yè)在預(yù)計(jì)其未來現(xiàn)金流量時,應(yīng)當(dāng)包括預(yù)期為使該類資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用(或者可銷售)狀態(tài)而發(fā)生的全部現(xiàn)金流出數(shù)。
請問老師,總的固定資產(chǎn)入賬價值為什么是88萬加上2萬?為什么沒有加這個生產(chǎn)領(lǐng)用的原材料,還有支付的安裝費(fèi)?因?yàn)槲腋杏X是他還沒有達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。他要安裝,我感覺應(yīng)該是計(jì)入固定資產(chǎn)成本。
會計(jì)利潤3000萬元,當(dāng)年度發(fā)生研究開發(fā)支出 1 000 萬元,其中 600 萬元資本化計(jì)入無形資產(chǎn)成本。稅法規(guī)定企業(yè)發(fā)生的研究費(fèi)用可按實(shí)際發(fā)生額的 150%加計(jì)扣除。形成無形資產(chǎn)的按照 150%攤銷扣除。假定所開發(fā)無形資產(chǎn)于當(dāng)年 7 月達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)。攤銷年限均為 10年。 請問年末應(yīng)交所得稅的金額是多少?
老師好!相關(guān)開發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)支出,我入賬時都做了借研發(fā)支出,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中這個項(xiàng)目的開發(fā),有一部分技術(shù)外包給其他機(jī)構(gòu)了,機(jī)構(gòu)已開部分發(fā)票已入賬,還剩下一半未開票也未付款,但是這個研發(fā)已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了?是轉(zhuǎn)入研發(fā)支出科目的金額,還是連同未開票的金額一起轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)?
請問稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時候結(jié)束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷售費(fèi)用-工資 500 銷售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個福利1000是個人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實(shí)際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計(jì)準(zhǔn)則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實(shí)際收到6萬實(shí)收資本,怎么做賬呢?
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計(jì)準(zhǔn)則的?


期末不接轉(zhuǎn)是吧?報(bào)表會提現(xiàn)在什么科目?
在開發(fā)支出里邊反應(yīng)