你好可以的 可以的,
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
商品規(guī)格如果是60ml*200ml那發(fā)票上也可以直接用這種格式填寫嗎?
小規(guī)企業(yè)匯算清繳這是需要補(bǔ)稅嗎?
你好老師,我去年把一次性補(bǔ)償金72000元,計(jì)入工資里了,但工會(huì)經(jīng)費(fèi)都沒有交。那今天所得稅匯算清繳我該如何報(bào)表。
我想向您咨詢一下,一般私企會(huì)計(jì)需要做哪些財(cái)會(huì)事務(wù)和用哪些表格呀?
老師你好,我公司做家具安裝工程的,把家具安裝承包到另外一家公司,對(duì)方公司開票內(nèi)容*勞務(wù)*家具安裝可以嗎?
老師,我們公司的個(gè)人所得稅之前會(huì)計(jì)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來申報(bào)的,現(xiàn)在想調(diào)成收付實(shí)現(xiàn)制怎么調(diào)呢?之前是3月工資4月發(fā)放,3月所屬期時(shí)就申報(bào)了,現(xiàn)在4月工資5月發(fā)放,我可以這月申報(bào)4月份所屬期工資報(bào)0,然后等6月15號(hào)前申報(bào)5月所屬期個(gè)稅時(shí)再填寫他們4月份的工資嗎?
分公司獨(dú)立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)是和總公司合并報(bào)表嗎?把分公司和總公司的報(bào)表數(shù)據(jù)加起來嗎?
老師請(qǐng)問小規(guī)模單位銷售自己用的汽車申報(bào)時(shí)沒超三十萬免稅嗎
你好,我們是貨運(yùn)公司,有些單子是拼車沒有專票的,請(qǐng)問普票開回來有用不
老師,勞務(wù)費(fèi)怎么計(jì)提?
借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)或者是制造費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)或者是生產(chǎn)成本勞務(wù)費(fèi), 貸應(yīng)付賬款
老師,我們是員工費(fèi)用。我這樣做行嗎?計(jì)提:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)
勞務(wù)報(bào)酬可以不用。通過應(yīng)付職工薪酬
老師,那兼職人員的勞務(wù)報(bào)酬就不用計(jì)提嗎?直接發(fā)放的時(shí)候進(jìn)入勞務(wù)費(fèi)?
你好,具體通過應(yīng)付賬款當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,然后你次月支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸銀行存款不就可以了。
老師,我走其他應(yīng)付款-XX可以嗎?
你好可以的 可以的,
老師,我是按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)的個(gè)稅,計(jì)提就按照上面說的分錄做,就沒問題,對(duì)吧
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi), 貸其他應(yīng)付款、 應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 按勞務(wù)報(bào)酬的做這個(gè)。
老師,那個(gè)個(gè)人所得稅,我能不能發(fā)放時(shí)候放在貸方
哦,你說一下分錄,那我的不就是在貸方嗎?扣除了個(gè)稅之后,再支付給他工資,然后借其他應(yīng)付款,貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸銀行存款
①計(jì)提,借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 ②發(fā)放,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ③繳納個(gè)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
可以的,可以這么做。