普通發(fā)票的在第十欄里面填寫。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)這個月有代開一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率,但是季度申報的時候小規(guī)模納稅人申報表上沒有1%我這個要填在哪里
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們在填寫11月份增值稅申報表的時候,這個80000元的發(fā)票在哪填寫呢?
我們9月份是小規(guī)模納稅人,開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們在填寫增值稅申報表的時候,這個80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢?
老師 小規(guī)模納稅人 在2021年第四季度12月份開普票 ,不含稅金額為35000元,在申報增值稅報表時候填寫在哪列?
老師,小規(guī)模納稅人2022年1月份開的普票,稅率1%,當季開了200多萬發(fā)票,所以4月份報稅時交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負數(shù)了,現(xiàn)在納稅申報怎么填?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
老師,是不是和開具的紙質(zhì)普通發(fā)票金額相加填寫一起
對的,是的,是這么做的