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12月季報(bào)交21的企業(yè)所得稅,我沒有在12月做計(jì)提,那我這個在1月怎么處理好?

2023-01-07 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-07 10:32

你好,同學(xué)。 22年企業(yè)所得稅吧,您正常是12月要計(jì)提,如果沒計(jì)提按差錯調(diào)整處理。

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快賬用戶3910 追問 2023-01-07 10:34

是的22年12月所得稅是需要在當(dāng)月計(jì)提,次月繳納,現(xiàn)在我沒做當(dāng)月計(jì)提,我應(yīng)該在1月怎么做前期差錯調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:36

借,以前年度損益調(diào)整? 貸,應(yīng)交所得稅

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快賬用戶3910 追問 2023-01-07 10:38

老師這個就是1月計(jì)提企業(yè)所得稅分錄,1月繳納借:應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款?對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 10:38

是的,對的,繳納的處理是對的,計(jì)提按前面分錄在1月處理

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快賬用戶3910 追問 2023-01-07 10:52

老師,這個公司購買基金把錢轉(zhuǎn)到基金賬戶怎么賬務(wù)處理?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-07 11:04

借,其他貨幣資金? 貸,銀行存款?

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快賬用戶3910 追問 2023-01-07 11:12

轉(zhuǎn)出來貨幣基金就直接沖就行?這兩筆一沖成了負(fù)數(shù),有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-07 11:14

為什么會有負(fù)數(shù)呢。 您這就是賬戶間的對轉(zhuǎn)

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你好,同學(xué)。 22年企業(yè)所得稅吧,您正常是12月要計(jì)提,如果沒計(jì)提按差錯調(diào)整處理。
2023-01-07
借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-01-13
你好,需要補(bǔ)提再繳納,用以前年度損益科目核算
2021-01-22
你和,可以補(bǔ)計(jì)提。分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2022-02-21
你好; 1. 可以1月補(bǔ)計(jì)提 ;但是因?yàn)榭缒炅艘?借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎? ;? ?借? ?應(yīng)付職工薪酬-年終獎? ;貸銀行存款? ??
2022-02-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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