借:原材料30000 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項3900 貸:應付賬款33900
公司購入C材料一批,貨款10000元,增值稅1300元,發(fā)票賬單已收到,材料已驗收入庫,貨款尚未支付。
購入生產(chǎn)用材料一批,價款3500000元,增值稅595000元,貨款及增值稅尚未支付,材料已驗收入庫
從新豐公司購入甲材料1000千克,單價50元,購入乙材料2000千克,單價20元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,貨款尚未支付,甲、乙兩種材料已驗收入庫。(3)開出轉賬支票用銀行存款支付上月欠永豐公司貨款58000元。(4)從勝達公司購入丙材料3000千克,單價100元,購入丁材料5000千克,單價40元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,丙、丁材料尚未驗收入庫。9月份已預付勝達公司材料款30000元,余款用轉賬支票付訖。(5)用現(xiàn)金支付了從勝達公司購入的丙、丁材料運費,取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含款為3200元,增值稅稅額為288元,按材料的重量分配運費。(6)從勝達公司購入的丙、丁材料驗收入庫。(7)從新豐公司購入乙材料3000千克,單價20元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票。企業(yè)用轉賬支票支付了30000元,其余款項暫欠,乙材料已驗收入庫。
購入甲材料一批,收到增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價款40000元,增值稅額5200元,材料已經(jīng)驗收入庫,貨款尚未支付
6月6日,向乙公司購入原材料一批,買價30000元,增值稅進項稅額3900元材料已經(jīng)驗收入庫,全部款項尚未支付。
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結轉增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務公司的收入 屬于 勞務收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄