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老師,您好!請問給客戶開的銷售折讓(負數(shù)發(fā)票,也就是優(yōu)惠返利)應怎么入賬?增值稅上需要體現(xiàn)或者申報嗎?

2023-01-05 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 15:42

你好 你們是紅沖收入??

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快賬用戶5354 追問 2023-01-05 15:51

老師,我報增值稅時需要減去這個金額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-05 15:59

你好 是的 按扣除這個申報

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快賬用戶5354 追問 2023-01-05 16:12

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-01-05 16:18

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你好 你們是紅沖收入??
2023-01-05
您好,這個預繳稅額是自動帶出來的,咱有沒有去稅務代開過發(fā)票,繳過稅啊,這個數(shù)要帶錯了的話,需要周一問稅務大廳,減免不在預繳那里,我看減免18行有數(shù)據(jù)了
2023-07-15
你好;? 1.? ? ? ?然后 賬上要做紅沖無票收入分錄。 同時按照開票做一遍分錄的;? 申報開票欄次的? 數(shù)據(jù)即可? ?
2022-12-12
你好,把原來的發(fā)票全部沖紅,再重新開正確的
2022-01-24
你好,查到了就做成本然后去去惡人收入,補交稅款和滯納金
2025-03-10
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