你好 你們是紅沖收入??

老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的,或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉(zhuǎn)賬給老板私人的。但是需要開發(fā)票 我們做外賬 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額,但是我們購進車輛都是銀行存款轉(zhuǎn)賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經(jīng)過公戶進,是老板自己存公戶經(jīng)過銀行付購買車的款。現(xiàn)金流大,會不會有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進款,還有房租,利息。就沒了
老師,我司增值稅一般納稅人,銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬,那會計分錄是:借,應收賬款100000貸,主營業(yè)務收入-庫存商品88495.58元,貸,應交稅費-應交增值稅-銷項稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務,稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說有88498.58元沒交稅,但有銷售貨物給客戶,內(nèi)賬會計做分錄是,借,應收賬款88495.58,貸,主營業(yè)務收入88495.58,就是銷售沒開票,就少收客戶貨款,不收稅費?,F(xiàn)在稅局要求補稅了,那要怎么補稅,不含稅收入申報多少,銷項稅申報多少,反正稅局是針對企業(yè),沒要求客戶也補稅。
請問老師,有一筆出口業(yè)務,我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,對方讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的
請問老師,有一筆出口業(yè)務,我們已經(jīng)開具了銷售發(fā)票,確認了收入,但是后期因為產(chǎn)品有點質(zhì)量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經(jīng)確認的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數(shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
請問老師,我司之前一個客戶,銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒開發(fā)票,在今年3月的時候我做了未開票申報,11月該客戶又申請開票,那我申報11月增值稅的時候是在未開票收入那里錄入負數(shù)信息,其他表里還要填什么信息嗎?我自己的帳上要不要進行負數(shù)外理?
6月末的年審未按時申報會被定為非正常經(jīng)營戶嗎?
老師算土增扣除,發(fā)票法時,不到一年,就是不發(fā)票也不讓扣嗎?加計不能扣,發(fā)票本事也不能扣嗎?就是一分也不讓扣嗎
一般納稅人的經(jīng)營地和倉庫不在同一個地方可以嗎
小企業(yè)會計準則申報的利潤表本期金額是填什么數(shù)據(jù)
老師,請問,本期企業(yè)所得稅申報表中,已計入成本費用的職工薪酬,包含計提的社保費嗎?
老師你好 我想問一下稅負率怎么算,我們公司是林業(yè)測繪這塊的
比如印花稅,附加費減免部分
公司會計多開了一張專用發(fā)票。一般納稅人 交稅了 老板知道了 后面把這個發(fā)票紅沖 可以退稅馬 老板會讓賠錢馬 怎么給解釋 后面紅沖可以沖后面開出去的專票稅額 不用賠錢對吧
報關單上的貿(mào)易國是根據(jù)銷售合同買方國籍還是報關單上的境外收貨人的國籍填寫
公司買一輛二手轎車3萬元,已取得發(fā)票,公司支付的現(xiàn)金可以嗎
老師,我報增值稅時需要減去這個金額嗎?
你好 是的 按扣除這個申報
好的,謝謝老師!
不客氣,問題解決清好評。