你好,12月賣的,必須在1月份的時候做申報
我們是小規(guī)模企業(yè),法人工資必須申報個稅嗎?我每個月都按8000計提入賬的,截止到9月份個稅,我一次都沒有申報過,我可以12月個稅一次性申報96000嗎?
老師,10月和11月漏報個稅了,而且超過5000了,是不是要更正申報,過了征期還可以更正申報么,如果不更正申報可以在12月份一起報3個月的工資額么,就是比如10月份工資3000.11月份4000.我在12月申報的時候可不可以把3個月的工資數(shù)加一起申報,例如申報10000.然后減去15000的費用呢
老師,請問,我們公司12月17號轉(zhuǎn)為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開票,12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時候申報11月份報表時沒有報這個數(shù),這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開了電子普票,那我是要補13個點的稅嗎?然后我在12月份確認收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請問老師,我公司為一般納稅人,現(xiàn)在每個月銀行有拉卡拉收款,老板說是無票收入,是不是必須要當(dāng)月申報收入呢,可不可以下月申報收入呢
老師我們公司是做共享電動車的,現(xiàn)在賣了電動車,連續(xù)12個月總開票就超過500萬,是不是就必須升成一般納稅人
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
那我現(xiàn)在核不了稅種,可以下個月申報么,這個月要是變更都來不及,下個月申報有影響么
你好,12月賣的,2月份申報是已經(jīng)逾期了啊?
這個不是無票收入么,我們沒有開票
你好,這個不是收入,而是固定資產(chǎn)清理?
那就是必須這個月申報是吧
你好,是的,是這樣的
我賣了4000,就按4000申報就行是不
你好,是的,是這樣的