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31.(10.0分)甲是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)一家便利店,6月零售商品取得收入10300元,6月份還將一批外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送給物業(yè)公司,該批商品的含稅價(jià)格是721元。請(qǐng)計(jì)算6月份該便利店應(yīng)納增值稅。

2023-01-04 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 10:56

你好;? ? ? 應(yīng)交增值稅 = (10300%2B721)/1.03*3%=321元 增值稅的?

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你好;? ? ? 應(yīng)交增值稅 = (10300%2B721)/1.03*3%=321元 增值稅的?
2023-01-04
同學(xué) 你好 這個(gè)是104500的增值稅計(jì)稅額。
2023-01-04
103000?721)/1.03*3% 河南的增值稅是這些?
2022-12-21
您好,您沒(méi)有將選項(xiàng)列出。 老師幫您羅列出來(lái)有可能的: 1.零售應(yīng)交增值稅:10300*0.01=103 2.捐贈(zèng)物業(yè)的商品含稅價(jià)721,應(yīng)交增值稅:721/1.01*0.01=7.14 合計(jì):103%2B7.14=110.14
2024-04-10
你好,求:3月份便利店應(yīng)繳納的增值稅稅額=(103000%2B721)/1.03*3%
2022-12-21
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