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甲便利店為增值稅小規(guī)模納稅人,2016年第四季度零售商品取得收入1030000元,將一批外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送給物業(yè)公司用于社區(qū)活動(dòng),該批商品的不含稅價(jià)格為5000元。已知增值稅征收率為3%。計(jì)算甲便利店第四季度應(yīng)繳納增值稅稅額是()元

2022-12-30 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-30 09:49

你好,稍等一會(huì)兒回復(fù)的。

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-30 09:58

你好,3萬(wàn)加5000乘以3%,這個(gè)是你需要繳納的增值稅

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你好,稍等一會(huì)兒回復(fù)的。
2022-12-30
你好同學(xué),應(yīng)交增值稅=(1030000/1.03%2B5000)*0.03=30150
2022-12-26
您好,將一批外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送給物業(yè)公司用于社區(qū)活動(dòng)視同銷(xiāo)售,所以(319300%2B7210)/1.03*0.03=9510
2021-11-02
3000加上24這個(gè)是繳納的增值稅。
2022-12-26
您好,您沒(méi)有將選項(xiàng)列出。 老師幫您羅列出來(lái)有可能的: 1.零售應(yīng)交增值稅:10300*0.01=103 2.捐贈(zèng)物業(yè)的商品含稅價(jià)721,應(yīng)交增值稅:721/1.01*0.01=7.14 合計(jì):103%2B7.14=110.14
2024-04-10
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