可以的,可以作證的。
國內(nèi)客戶付美金到我們的外幣賬戶,我們給國內(nèi)供應(yīng)商付外幣,可以這樣操作嗎?
老師您好,國外客戶直接與國內(nèi)某生產(chǎn)商采購,我公司在中國境內(nèi),為其提供商業(yè)服務(wù)(聯(lián)絡(luò),催單等),然后國外客戶每筆業(yè)務(wù)給我服務(wù)費,美元。這種款我需要在結(jié)匯時提交合同和invoice,但是invoice具體內(nèi)容該如何填寫,該如何制作
老師好,我和美國供應(yīng)商采購,對方給的invoice,我這邊用invoce做賬合規(guī)嗎?
請教一個問題, 一個美國公司的收入款轉(zhuǎn)到香港公司后,香港公司可以直接用這個錢,給美國公司的國內(nèi)供應(yīng)商付款嗎 ?
老師好,我國內(nèi)公司付給國外供應(yīng)商,對方是invoice,我在國內(nèi)公司可以用invoice做賬嗎?
小型微利企業(yè)股東分紅。也是按20%交分紅稅嗎?
老師我想問下公司購買鮮花送給客戶怎么做賬
老師,第4點其他權(quán)益工具影響的是綜合收益,為啥計算應(yīng)納稅所得額還得考慮它
請問老師,我們支付了講師到費用,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方?jīng)]有開發(fā)票給我,我現(xiàn)在讓他補給我,可是之前費用已經(jīng)出了怎么辦
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認證了,進項稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進項稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個個體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實收資本~老股東,貸:實收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費用里邊計算一般借款的資本化利率時到底要不要考慮時間權(quán)重呢,為啥學堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個為準呢
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯??還需要申報這兩類報表嗎?
可以的,可以做賬的。
老師,國外供應(yīng)商,系統(tǒng)要設(shè)13%進項稅額嗎?
不需要的,直接加稅合計做這就可以了。
不是有個海關(guān)進口增值稅嗎?這個不是相當于稅額嗎
你好,那這個直接用海關(guān)進口繳款書和海關(guān)關(guān)稅進口交款書就可以的,不用形式發(fā)票進口交款書可以抵扣的關(guān)稅做的成本里面。
??谶M口繳款書不是做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎?
你好,增值稅進口繳款書是這么做的。
我剛問國外供應(yīng)商金蝶系統(tǒng)要做13%稅嗎,你說不用,如果不用,我在想收到海關(guān)進口繳款書,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額,怎么下推有進項稅額呢
你好,我不知道你之前有增值稅進口繳款書 所以說不需要
你看下你繳納的增值稅是多少,按照多少來抵扣稅率,這個不一定,需要看具體的。
老師,我這個國外供應(yīng)商,有海關(guān)進口繳款書,這些國外供應(yīng)商在金蝶系統(tǒng)要做13%稅率嗎?
對的,是的,是這么做的。
商品的一般都是13%的,具體的你可以自己算一下的。如果是初級農(nóng)產(chǎn)品的話一般是9%。
國外供應(yīng)商,金蝶系統(tǒng)是要設(shè)13%稅率對吧
和國內(nèi)是一樣的,你的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,還有帶著稅率嗎?可以不用設(shè)置的,沒有規(guī)定必須設(shè)置 你怎么方便怎么來就可以
不設(shè),我的海關(guān)進口繳款書怎么做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額?
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項認證了,做這個 沒有認證的應(yīng)交稅費待認證和國內(nèi)是一樣的
那是不是系統(tǒng)國外供應(yīng)商和國內(nèi)供應(yīng)商一樣設(shè)13%稅率
可以 可以 是這么做的。