同學你好 這個是利潤乘以所得稅稅率
1.某企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅率為25%。 2020年該企業(yè)發(fā)生了如下業(yè)務: 1.取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元; 2.發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元; 3.發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元),管理費用480萬元(其中包括研發(fā)費用50萬元,業(yè)務招待費25萬元),財務費用60萬元; 4.銷售稅金100萬元(其中包括增值稅60萬元); 5.營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性團體向山區(qū)捐款30萬元,稅收滯納金6萬元); 6.計入成本費用的工資總額為200萬元(其中包含支付給殘疾人工資10萬元),工會經(jīng)費5萬元,職工福利費31萬,教育經(jīng)費7萬元。 計算該企業(yè)2020年企業(yè)所得稅額。 (1)會計利潤; (2)廣告費用如何做納稅調整; (3)研發(fā)費用如何做納稅調整; (4)業(yè)務招待費如何做納稅調整; (5)公益性捐贈如何做納稅調整; (6)稅收滯納金如何做納稅調整; (7)殘疾人工資如何做納稅調整; (8)三項經(jīng)費如何做納稅調整; (9)應納稅所得額; (10)企業(yè)所得稅額。
A企業(yè)(居民企業(yè),所得稅稅率25)2020年會計利潤為900萬元。相關資料如下: 1、當年產(chǎn)品銷售收入5000萬元 ,出租設備取得 收入200萬元,國債利息收入20萬元。 2、已計入成本費用中實發(fā)工資1200萬元(其中殘疾人員資40萬元)。3、全年實際發(fā)生廣告費支出750萬元。 4、通過某公益組織向貧困地區(qū)捐贈110萬元。 5、上年度按稅法計算虧損額10萬元。 要求計算:1.企業(yè)所得稅計算中各納稅調整項目金額 2. A 企業(yè)當年企業(yè)所得稅應稅所得額。 3. A 企業(yè)當年應納企業(yè)所得稅稅額。
某公司為居民企業(yè),2018年度會計利潤總額為100萬元,其中,產(chǎn)品銷售收入8000萬元,業(yè)務招待費85萬元,廣告費1250萬元;計入成本、費用中的實發(fā)工資500萬元,發(fā)生工會經(jīng)費15萬元、職工福利費80萬元、職工教育經(jīng)費16.5萬元。假設不存在其他納稅調整事項。要求:計算該公司2018年度應納稅所得額及應繳納的企業(yè)所得稅。
某公司為居民企業(yè),201 8年度會計利潤總額為100萬元,其中,產(chǎn)品銷售收入8000萬元,業(yè)務招待費85萬元,廣告費1250萬元;計入成本、費用中的實發(fā)工資500萬元,發(fā)生工會經(jīng)費15萬元、職工福利費80萬元、職工教育經(jīng)費16.5萬元。假設不存在其他納稅調整事項。 要求:計算該公司2018年度應納稅所得額及應繳納的企業(yè)所得稅。
1.某企業(yè)為居民企業(yè),企業(yè)所得稅率為 25%。 2020年該企業(yè)發(fā)生了如下業(yè)務: (1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元: (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本3600萬元: (3)發(fā)生銷售費用800萬元(其中廣告費600萬元),管理費用400萬元(業(yè) 務招待費 30萬元),財務費用50萬元; (4)銷售稅金100萬元(其中包括增值稅40萬元): (5)營業(yè)外收入 100萬元,營業(yè)外支出40萬元(含通過公益性團體向山區(qū)捐款 20萬元,稅收滯納金5萬元): (6)計入成本費用的工資總額為300萬元(其中包含支付給殘疾人工資15萬元)。 計算該企業(yè) 2020年企業(yè)所得稅額。 (1)會計利潤; (2)廣告費用如何做納稅調整; (3)業(yè)務招待費如何做納稅調整; (4)公益性捐贈如何做納稅調整; (5)稅收滯納金如何做納稅調整: (6)殘疾人工資如何做納稅調整; (7)應納稅所得額;(8)企業(yè)所得稅額。
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購成本40萬,供應商為小規(guī)模納稅人,求增值稅稅額
老師好,非公眾利益實體連續(xù)5年以上,全部費用占收費總額的30%以上,是每年執(zhí)行其他所復核,還是每五年執(zhí)行一次其他所質量復核呀
報稅期可以更換法人嗎?
老師, 請問低值易耗品二級科目應該怎么設置
第三個為啥不對,董事會可以以公司的名義起訴股東呀
你好老師小規(guī)模納稅人開業(yè)收的禮金會計分錄怎么做
組成計稅價格,一個商品100元,成本率10%,消費稅15%,增值稅13%,求增值稅消費稅
老師:請問,物業(yè)管理服務開票的稅率一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別是多少?。?/p>
老師好,提發(fā)票額度已經(jīng)審核通過了,為什么額度還是不變呢?
老師,給職工上的雇主險,然后這個職工不干了,雇主險的專票已經(jīng)抵扣了,然后現(xiàn)在要退錢,我還要做進項稅額轉出,那這個紅字發(fā)票我怎么獲得?在稅務系統(tǒng),具體怎么操作?