同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,我想問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,就是企業(yè)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。當(dāng)年沒(méi)結(jié)賬完,超過(guò)的顧客不是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?然后等到第二年的時(shí)候又發(fā)生廣告費(fèi)的話,是先扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)呢,還是說(shuō)先扣除當(dāng)年的呀。
老師,我想問(wèn)一下廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)超過(guò)扣除標(biāo)準(zhǔn)的,準(zhǔn)許以后扣除,形成暫時(shí)性差異,但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)嗎?
您好老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi),不管是管理部門還是銷售部門發(fā)生的,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的時(shí)候都要進(jìn)行比對(duì),沒(méi)超過(guò)的才允許扣除嗎,還是管理部門發(fā)生的可以全額扣除
對(duì)簽訂廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)分?jǐn)倕f(xié)議的關(guān)聯(lián)企業(yè),其中一方發(fā)生的不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入稅前扣除限額比例內(nèi)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出可以在本企業(yè)扣除,也可以將其中的部分或全部按照分?jǐn)倕f(xié)議歸集至另一方扣除。另一方在計(jì)算本企業(yè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出企業(yè)所得稅稅前扣除限額時(shí),可將按照上述辦法歸集至本企業(yè)的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不計(jì)算在內(nèi) 麻煩老師對(duì)這段話進(jìn)行解釋下
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)發(fā)生的廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)沒(méi)有超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的15%,匯算清繳時(shí)還需要把當(dāng)年發(fā)生的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額以及營(yíng)業(yè)收入填入廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)納稅明細(xì)表嗎?
這個(gè)采購(gòu)優(yōu)惠30怎么下賬,采購(gòu)單價(jià)47.5元,進(jìn)銷存收發(fā)明細(xì)里面、采購(gòu)單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營(yíng)業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動(dòng)申報(bào)了嗎
預(yù)收對(duì)方100萬(wàn),未發(fā)生業(yè)務(wù),對(duì)方注銷公司,退款無(wú)法退回對(duì)方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開(kāi)成免稅了,9月份又重新開(kāi)的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的
想問(wèn)下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計(jì)了,有簡(jiǎn)單的辦法嗎?