你好;? ?這個是非正常原因 造成; 不是管理原因造成 ; 不用做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的; 選擇D??
甲公司因地震災(zāi)害毀損一批外購原材料,成本為100萬元,增值稅13萬元;另毀損一批自產(chǎn)庫存商品,實際成本為800萬元。在批準(zhǔn)之前,下列會計處理正 確的有()。 A.借記“待處理對產(chǎn)損溢”科目913萬元 B.貸記“原材料”科目100萬元 C.貸記“庫存商品”科目800萬元 D.貸記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”科目13萬元 E.借記待處理財產(chǎn)損益科目900萬元
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其庫存原材料因管理不善發(fā)生毀損,該批原材料實際成本為5000元,購入時已確認(rèn)的增值稅進(jìn)項稅額為650元,發(fā)生毀損應(yīng)收保險公司賠償1000元。不考慮其他因素,下列有關(guān)清查賬務(wù)處理正確的有()。(本題2分)A批準(zhǔn)處理前:借:待處理財產(chǎn)損溢5000貸:原材料5000B批準(zhǔn)處理前:借:待處理財產(chǎn)損溢5650貸:原材料5000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)650批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000管理費用4650貸:待處理財產(chǎn)損溢5650(D批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000營業(yè)外支出4000貸:待處理財產(chǎn)損溢5000
(2)10月5日,對M設(shè)備進(jìn)行日常修理,從倉庫領(lǐng)用維修材料0.5萬元,另支付修理費2萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元,全部款項以銀行存款支付。根據(jù)資料(2),下列各項中,M設(shè)備日常修理的會計處理正確的是()。A.支付維修費及其增值稅時:借:在建工程2應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)0.26貸:銀行存款2.26B.支付維修費及其增值稅時:借:管理費用2應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)0.26貸:銀行存款2.26C.領(lǐng)用維修材料時:借:管理費用0.5貸:原材料0.5D.領(lǐng)用維修材料時:借:在建工程0.5貸:原材料0.5
某企業(yè)材料采用計劃成本核算,增值稅率為13%。2019年9月初結(jié)存乙材料計劃成本為200萬元,材料成本差異為節(jié)約差20萬元。9月份存貨發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)9月3日購入乙材料一批,實際成本為135萬元,計劃成本為150萬元,材料已經(jīng)驗收入庫,款項尚未支付。根據(jù)1的資料應(yīng)編制正確的會計錄!A借:原材料 150萬 貸:應(yīng)付賬款 150萬 B借:原材料 135萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn) 項稅額) 17.55萬 貸:銀行存款 152.55萬 Q0 C借:原材料 135萬 貸:應(yīng)付賬款 135萬 D借:原材料150萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn) 項稅額)17.55萬 貸:應(yīng)付賬款 152.55萬材 料成本差異 15萬
2借原材料80800貸材料采購80000材料成本差異8003、借材料采購161000應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅20890貸銀行存款1818904、借原材料160195待處理財產(chǎn)損益805貸材料采購161000借材料成本差異995貸原材料9955借其他應(yīng)收款805貸待處理財產(chǎn)損益8056借生產(chǎn)成本140000貸原材料140000這個里面的第五個是怎么弄的?
企業(yè)在什么情況下可以不給員工買社保
老師我們是個體戶如果開20萬的專票需要繳納多少錢全部稅金
小規(guī)模銷售包裝酒涉及消費稅啥的么
老師好,請問:考試的時候,電腦上怎么怎么打出來[中括號]、{大括號} 。。而且如果涉及到大括號這一步,算式復(fù)雜,怕老師懶得看。。比如:{計稅基礎(chǔ)-[原值-(原值-殘值)÷使用年限×已用年數(shù)]}×企業(yè)所得稅稅率25%=遞資or遞負(fù)的余額。(小括號里是應(yīng)計折舊額)[中括號里是稅法認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該有的賬面價值]{大括號里是所得稅差異}
老師 V模式是什么,搜狗輸入法里面的
我開出去的免稅機(jī)耕費發(fā)票,開進(jìn)來9%稅率的工程服務(wù)費發(fā)票,可以作為成本嗎?這個進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
定額發(fā)票 旅客報銷用 車站報解 是什么意思
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以前年度從沒有報過城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,自查后,補交22-24年城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,這賬要怎么
我公司做蔬菜配送的,這段時間茭白上市,我有叫很多臨時工,這些人發(fā)工資是按小時計算的,這種到時候怎么做賬啊