學(xué)員你好,資料不全的

1、甲公司為增值稅一般納稅人, 發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):。 (1) 2018年8月25日購入H材料-批,材料已驗(yàn)收入庫,月末發(fā)票賬單尚未收到也無法確定其實(shí)際成本,暫估價值為30000元。(采用實(shí)際成本法核算),請編制甲公司會計(jì)分錄:。 (2) 2018年9月5日,甲公司收到購入的H材料于次月收到發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為31000元,增值稅稅額5270元,已用銀行存款付訖。請編制甲公司的會計(jì)分錄: 2、甲公司為增值稅一般納稅人,發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):。 (1)甲公司購入L材料-批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為3.000 000元,增值稅稅額為510 000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為2.800 000元,材料已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算,請編制甲公司會計(jì)分錄。。 (2)甲公司購入H材料- -批, 增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為3 000 000元,增值稅稅額為510 000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為3100 000元,材料已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,甲公司采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算,請編制甲公司會計(jì)分錄。。
2、A公司5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請根據(jù)材料編寫對應(yīng)的會計(jì)分錄。(20分)5月1日,A公司購進(jìn)甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明貨款為200000元,增值稅26000元,發(fā)生裝卸費(fèi)5000元,款項(xiàng)均已通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付,材料尚未運(yùn)達(dá)。5月10日,上述甲材料運(yùn)達(dá)A公司,并驗(yàn)收入庫要求分別編寫5月1日、5月10日的會計(jì)分錄。
1.資料:甲公司采用先進(jìn)先出法核算材料的發(fā)出成本。(1)2019年12月初A材料結(jié)存數(shù)量3000公斤,單價8元。(2)5日購入該材料10000公斤,單價10元,增值稅率為17%,該材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)通過銀行支付。(3)10日生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用該材料10500公斤。要求:(1)編制5日購入材料的分錄;(2)計(jì)算10日領(lǐng)用材料的成本(寫出計(jì)算過程)(3)計(jì)算25日領(lǐng)用材料的成本(寫出計(jì)算過程)(4)計(jì)算月末結(jié)存A材料的成本(寫出計(jì)算過程)
1.資料:甲公司采用先進(jìn)先出法核算材料的發(fā)出成本。(1)2019年12月初A材料結(jié)存數(shù)量3000公斤,單價8元。(2)5日購入該材料10000公斤,單價10元,增值稅率為17%,該材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)通過銀行支付。(3)10日生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用該材料10500公斤。要求:(1)編制5日購入材料的分錄;(2)計(jì)算10日領(lǐng)用材料的成本(寫出計(jì)算過程)(3)計(jì)算25日領(lǐng)用材料的成本(寫出計(jì)算過程)(4)計(jì)算月末結(jié)存A材料的成本(寫出計(jì)算過程)
1.資料:甲公司采用先進(jìn)先出法核算材料的發(fā)出成本。(1)2019年12月初A材料結(jié)存數(shù)量3000公斤,單價8元。(2)5日購入該材料10000公斤,單價10元,增值稅率為17%,該材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)通過銀行支付。(3)10日生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用該材料10500公斤。要求:(1)編制5日購入材料的分錄;(2)計(jì)算10日領(lǐng)用材料的成本(寫出計(jì)算過程)(3)計(jì)算25日領(lǐng)用材料的成本(寫出計(jì)算過程)(4)計(jì)算月末結(jié)存A材料的成本(寫出計(jì)算過程)
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
我剛付費(fèi)29元電話溝通咨詢,但是到目前還沒有收到電話,請問打哪個客服熱線
老師,水利基金的計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅銷售額嗎
債務(wù)人以應(yīng)稅車輛扺債為啥不屬于車購稅?
老師貸款,銀行流水2000萬,收入做多少合適
營業(yè)執(zhí)照變更了,點(diǎn)子稅務(wù)局公司名稱要怎么才能變更呢
非會計(jì)專業(yè)沒有中級 只有初級能干 電商醫(yī)藥公司會計(jì)嗎?
老師,9月工資11月才發(fā)。那個稅是不是要12月才報?如果11月還發(fā)一次10月份工資。,那12月報個稅是不是報2個月合計(jì)工資,那么扣除額是不是也減2個月的?謝謝老師
股東借給公司的錢在賬上一直沒有還,企業(yè)現(xiàn)在要注銷了,賬面上還有不少庫存商品,請問這其他應(yīng)付款和庫存商品有啥可能能操作不?


2.東方公司5月4日從天啟公司購入甲材料3000千克,買價12000元;購入乙材料2000千克,買價8000元。增值稅2600元,用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。(假設(shè)采用實(shí)際成本法核算)。請分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會計(jì)分錄。 3.東方公司5月6日用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料運(yùn)雜費(fèi)1500元,運(yùn)雜費(fèi)按兩種材料的重量比例分配。(不考慮增值稅) (1)請先計(jì)算出甲、乙兩種材料各自應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi),寫出計(jì)算公式。(2)分析經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會計(jì)分錄。
謝謝老師
1500/(3000+2000)*3000=900甲 乙=1500-900=600 借*在途物資-甲12900-乙8600 貸*銀行存款21500
老師請問12900 8600怎么來的
12900=購入12000%2B900運(yùn)費(fèi) 8600=8000購入%2B運(yùn)費(fèi)600怎么來的
老師請問第五問怎么寫
借*應(yīng)付賬款315000貸*銀行存款315000