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1.(15.0分)某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年9月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)將自產(chǎn)產(chǎn)品100件,作為福利發(fā)放給企業(yè)內(nèi)部員工,該100件產(chǎn)品總的完工成本20萬元,該100件產(chǎn)品總的售價(jià)為30萬元(不含增值稅)(2)銷售庫存商品,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款600萬元;(3)從農(nóng)民手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品5萬元(4)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額400萬元,增值稅稅額52萬元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫;同時(shí)購進(jìn)貨物產(chǎn)生運(yùn)費(fèi),取得合法運(yùn)費(fèi)發(fā)票,載明運(yùn)費(fèi)不含稅金額10萬元,已知:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額:(7分)(2)計(jì)算2022年9月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(6分)。(3)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額。(2分)增值稅基本稅率為13%,農(nóng)產(chǎn)品扣除率為10%,運(yùn)費(fèi)稅率為9%。

2022-12-26 14:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-26 14:08

1)計(jì)算2021年11月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額 100*13%%2B5.65/1.13*13%%2B226/1.13*13%%2B10*(1%2B10%)*13%=41.08

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-26 14:09

2)計(jì)算2021年11月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 20*10%%2B1*9%%2B26=28.09

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齊紅老師 解答 2022-12-26 14:09

3)計(jì)算2021年11月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額 41.08-28.09=12.99

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學(xué)員你好,(1)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額30*0.13+600/1.13*0.13=72.92654867 (2)計(jì)算2022年9月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;5*0.1+52+10*0.09=53.4
2022-12-26
同學(xué)你好 都有發(fā)票吧
2022-12-26
(1)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額 30*13%%2B600/1.13*13%%2B=72.93
2022-12-26
學(xué)員你好,(1)計(jì)算2022年9月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額30*0.13+600/1.13*0.13=72.92654867 (2)計(jì)算2022年9月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;5*0.1+52+10*0.09=53.4
2022-12-26
1)計(jì)算2021年11月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額 100*13%%2B5.65/1.13*13%%2B226/1.13*13%%2B10*(1%2B10%)*13%=41.08
2022-12-26
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