(1)甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 A、購(gòu)進(jìn)紀(jì)念品,將其全部用于集體福利,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 B、從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料80000元(含增值稅), 取得增值稅專用發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸費(fèi) 12000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票。 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是:80000/1.03*3%%2B12000*9%=2330.10%2B1080=3410.1元; C、甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額3410.10元。 (2)甲企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額。 A、銷售企業(yè)裝飾物品,取得不含稅收入20000元;提供企業(yè)修理勞 務(wù)取得不含稅收入15000元;出租汽車取得不含稅收入10000元。 銷項(xiàng)稅額是: 20000*13%%2B15000*13%%2B10000*13%=5850元。 B、當(dāng)月將本企業(yè)用過(guò)的2008年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè) 備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入20600元 此業(yè)務(wù)按3%進(jìn)行計(jì)算銷項(xiàng)稅額,減按2%征收,需要計(jì)算的銷項(xiàng)稅額是:20600/1.03*3%=600元; C、甲企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額是5850%2B600=6450元。 (3)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。 A、當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是:3410.10元; B、當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是6450元; C、當(dāng)月銷售舊的固定資產(chǎn)需要減免稅金額是:20600/1.03*1%=200元; D、甲企業(yè)當(dāng)月需要繳納的增值稅是:6450-3410.1-200=2839.9元
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過(guò)來(lái),臨時(shí)找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報(bào)銷入賬?
老師請(qǐng)問(wèn)手機(jī)上的電子發(fā)票下載哪個(gè)版本咋樣打出來(lái)啊謝謝
這個(gè)人不是我,那這個(gè)人是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?我是什么在哪里查看
你好老師,公司這個(gè)月轉(zhuǎn)為了一般納稅人,下個(gè)月季報(bào)所得稅的時(shí)候如何報(bào),按多少稅率啊
老師您好,發(fā)現(xiàn)去年年末未將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去,現(xiàn)該如何處理?
你好,我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額為415632.85元,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,我的銷項(xiàng)稅率為9%,那我這個(gè)月可以開具多少的銷項(xiàng)發(fā)票
我是深圳一家水電安裝公司,主要業(yè)務(wù)幫安裝水電,開票勞務(wù)費(fèi),成本是請(qǐng)工人發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,我最大成本就為人工工資,公轉(zhuǎn)移發(fā)工資受,公對(duì)私120萬(wàn)的限制??
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員