同學(xué),你好 我寫了拍給你
某企業(yè)全年生產(chǎn)某種產(chǎn)品五萬件,產(chǎn)品的單位變動(dòng)成本15元,總固定成本75萬元,該企業(yè)要求的成本加成率為20%。按照成本導(dǎo)向定價(jià)法。該產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)該為多少
某-醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)某種商品10萬件,總固定成本為100萬元,單位變動(dòng)成本為10元/件,企業(yè)期望達(dá)到相對(duì)于成本的利潤率為15%,則該商品的單價(jià)是單位商品固定成本?單位商品成本?
某-醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)某種商品10萬件,總固定成本為100萬元,單位變動(dòng)成本為10元/件,企業(yè)期望達(dá)到相對(duì)于成本的利潤率為15%,則該商品的單價(jià)是單位商品固定成本?單位商品成本?
某醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)某種商品總投資額為800萬元,預(yù)期5年收回全部資本,每年商品總固定成本為500萬元,單位變動(dòng)成本為10元/件,每年計(jì)劃產(chǎn)量為20萬件,預(yù)計(jì)銷售量為計(jì)劃產(chǎn)量的80%。請(qǐng)同學(xué)們計(jì)算:該種商品的單價(jià)為多少?某醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)某種商品總投資額為800萬元,預(yù)期5年收回全部資本,每年商品總固定成本為500萬元,單位變動(dòng)成本為10元/件,每年計(jì)劃產(chǎn)量為20萬件,預(yù)計(jì)銷售量為計(jì)劃產(chǎn)量的80%。請(qǐng)同學(xué)們計(jì)算:該種商品的單價(jià)為多少?
某醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)某種商品中總投責(zé)額為1000萬元,預(yù)期5年收回全部資本,總固定成本為500萬元,單位變動(dòng)成本為10元/件,每年計(jì)劃產(chǎn)量為20萬件,預(yù)計(jì)銷售量為計(jì)劃產(chǎn)量的80%。計(jì)算該種商品的單價(jià)為多少?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
請(qǐng)看圖片解析,同學(xué)