你好; 使用過的固定資產(chǎn)的話 ; 分錄這樣做:? ? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理 ?
老師,請(qǐng)問一般納稅人開10萬的專票出去,我需要開多少成本票進(jìn)來呢?
老師請(qǐng)問匯算清繳是到5月31號(hào)截止吧。沒有說24號(hào)就關(guān)窗這個(gè)說法吧。
私車公用,租金合同約定租金500元每月,按月支付,需要開收據(jù)還是開發(fā)票?
請(qǐng)問這個(gè)融資租賃,支付固定租賃的發(fā)票,應(yīng)該做什么分錄
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師,這個(gè)不用那個(gè)其他收入科目嗎
你好;? 不用哈; 這個(gè)是固定資產(chǎn)清理科目哈? ?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好??
老師,第二步我沒太明白 我固定資產(chǎn)是738654.86,第一步,借固定資產(chǎn)清理 677100.29 累計(jì)折舊61554.57 貸固定資產(chǎn) 738654.86。第二步我不知道是什么,第三部處置,借銀行存款 6650000 貸固定資產(chǎn)清理 578550 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)86450。第四部清理損益 借資產(chǎn)處置損益 98550.29貸固定資產(chǎn)清理 9850.29 麻煩老師幫我看一下
你好;? 第二部就是你們的? 轉(zhuǎn)讓的時(shí)候發(fā)生了清理費(fèi)用 就做 第二筆; 沒有發(fā)生就不用管第二部??
哦哦好的
?好的; 希望能幫到你? ? ?