借,銀行存款 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 借,資金結(jié)存 貸,其他預(yù)算收入 借,其他預(yù)算收入 貸,資金結(jié)存
事業(yè)單位 發(fā)放工資 代扣五險(xiǎn)一金 怎么入賬?預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)都要做,我們是財(cái)政直接付的,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 沒有 涉及財(cái)政撥款收入
請(qǐng)問行政事業(yè)單位平行記賬的問題,由于我剛接觸事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算,我們是融媒中心,有部份是廣告收入,我財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上體現(xiàn)的是自有資金,那么預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)于這部份收支沒有走財(cái)政預(yù)算和財(cái)政直接支付的資金是不是可以不做預(yù)算會(huì)計(jì)賬呢?
事業(yè)單位,財(cái)政直接支付的工資,退回到單位基本戶,從新開,怎么做會(huì)計(jì)分錄
事業(yè)單位基本戶支付銀行手續(xù)費(fèi),銀行直接從基本戶里面扣然后出回單,做會(huì)計(jì)憑證時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)的支付方式應(yīng)該怎么選?5個(gè)選項(xiàng):財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付、單位資金支付、其他支付方式、實(shí)撥方式。
老師,7月份給教師發(fā)了工資,記賬時(shí)計(jì)提了工資,然后發(fā)放了!然后需要把一個(gè)老師的工資退回到基本戶,已經(jīng)退回了!預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做賬
公戶有進(jìn)賬,可以零申報(bào)嗎?
公司收到一筆款200萬,是老板前期個(gè)人和其他公司合作的收入,對(duì)方要用承兌匯票付款,能不能打到現(xiàn)有公司,掛往來代收代付
我發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)單的提單號(hào)跟提單的號(hào)碼不一致,但是貨代回復(fù)我是“報(bào)關(guān)單上的提單號(hào)碼是海關(guān)系統(tǒng)的,跟提單不一樣的哦”,應(yīng)該不行的把,我看要一致的
個(gè)體戶經(jīng)營者買車和車險(xiǎn)開給他本人的票能作為個(gè)體戶的成本票嗎?
公司買東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
老師,第一題C選項(xiàng)怎么理解,可不可以舉個(gè)例子
老師你好!我現(xiàn)在就是有個(gè)問題,公司稅負(fù)率比較偏低,但是未分配利潤又過高,這會(huì)不會(huì)有引起一個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),未分配利潤過高,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,是要進(jìn)行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是非常高的,需要交個(gè)人所得稅,怎樣解決未分配利潤過高難題,老師指導(dǎo)一下
成品油銷售,如果磅單和實(shí)收金額差異大,運(yùn)輸公司會(huì)賠付,這部分款,直接從運(yùn)費(fèi)結(jié)算扣除 ,賬面就一直有一個(gè)虛的庫存,如果開票做無票收入 ,這個(gè)應(yīng)收賬款一直掛著,沒有人給,應(yīng)該怎么處理?
老師你好!變壓器合并服務(wù)費(fèi)我怎么開票
老師,我們是建筑公司,關(guān)于預(yù)繳增值稅稅款,9%工程發(fā)票開了100萬,13%材料發(fā)票開了150萬,預(yù)繳的時(shí)候是只預(yù)繳這100萬呢?還是要預(yù)繳100+150=250萬的呢?