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11)12日,以銀行存款購入材料,價款為80000元,增值稅稅額為12800元,材料已驗收入庫。12)15日,分配本月工資共26000元,其中,A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資12000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資2000元,企業(yè)管理人員,工資4000元。.13)17日,以銀行存款20000元歸還到期借款,該借款于2021年11月借入。14)18日,公司用盈余公積150000元轉(zhuǎn)增實收資本。15)21日,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品成本120000元。16)24日,銷售產(chǎn)品一-批,貨款共計200000元,增值稅26000元,價稅款已收回50%,余款下個月收回。17)26日,賒購材料,價款10000元,增值稅稅額為1600元,價稅款將于下月支付,材料暫未入庫。18)30日,用轉(zhuǎn)賬支票支付本月管理部門水電費8900元。19)30日,預(yù)提本月短期借款利息3000元。20)30日,計提本月固定資產(chǎn)折舊21000元,其中,車間固定資產(chǎn)折舊15000元,廠部固定資產(chǎn)折舊6000元。要求:1.根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計分錄。

2022-12-23 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-23 11:26

借原材料8萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項12800, 貸銀行房款92800

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齊紅老師 解答 2022-12-23 11:26

借生產(chǎn)成本a,產(chǎn)品工資12000, 生產(chǎn)成本B,產(chǎn)品工資8000, 制造費用工資2000, 管理費用工資4000, 貸應(yīng)付職工薪酬工資26000

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齊紅老師 解答 2022-12-23 11:26

借短期借款,貸銀行存款2萬

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齊紅老師 解答 2022-12-23 11:27

借盈余公積貸實收資本。

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齊紅老師 解答 2022-12-23 11:27

借庫存商品貸生產(chǎn)成本12萬。

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齊紅老師 解答 2022-12-23 11:27

借應(yīng)收賬款、 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入20萬, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項26000

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借原材料8萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項12800, 貸銀行房款92800
2022-12-23
同學(xué)你好 問題不完整吧
2022-12-23
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-23
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-12-23
同學(xué)你好借原材料 借進(jìn)項 貸銀行存款 2.借生產(chǎn)成本 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬
2022-12-23
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