借 銀行存款 貸 預收款項 185600 借 資金結存 貸 非財政收入 借 預收賬款 貸 事業(yè)收入 184000 銀行存款1600 預算會計不處理的
三、資料:某事業(yè)單位2018年發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)上一年度,按合同約定從付款方預收一筆事業(yè)活動款項8500款項已存入開戶銀行。上-年度末,在財子會計中,按合同完成進度應當予以計算確認的該年度實現的事業(yè)收入為5500元。該事業(yè)單位在上一年度預收相應事業(yè)活動款項時,在財務會計中,將收到的款項85000元全額確認為該年度的事業(yè)收入,沒有確認預收款項,年末也沒有按完工進度確認事業(yè)收入,導致上一年度多確認車業(yè)收入30000元。該事業(yè)單位本年度發(fā)現以上重要前期差錯,予以更正。(2)上一年度因貨品質量問題退回-批當年度購入的貨品2460元,該批貨品在購入時己計入當年庫存物品和事業(yè)支出,退貨款項于今年收到并存入單位零佘額賬戶。該項資金屬于以前年度財政撥軟結轉資金:要求:根擔以上經濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的會計分錄。答:
某事業(yè)單位按合同約定從付款方(甲公司)預收一筆事業(yè)活動款項185000元,款項已存入開戶銀行。年末,該事業(yè)單位按合同完成進度計算確認當年實現的事業(yè)收入120000元。次年,合同全部完成,該事業(yè)單位確認剩余合同的事業(yè)收入65000元。編制會計分錄。
料:某事業(yè)單位2021年發(fā)生如下經濟業(yè)務要求:根據以上經濟業(yè)務,為該事業(yè)單位編制有關的財務會計和頇算會計的分錄。暫不考慮增值稅業(yè)務(1)收取一筆事業(yè)活動款項85600元,款項實行財政專戶管理,款項已存入開戶銀行(2)按合同完成進度計算確認預收賬款中實現的科硏事業(yè)收入45500元,屬實行非財政專戶管理資金管理(3)在開晨專業(yè)業(yè)務活動中收到一筆銀行存款3800元,系學術活動收入。
某事業(yè)單位在開展專業(yè)業(yè)務活動中發(fā)生一項應收賬款42000元,該應收賬款收回后不需上繳財政。數日后,該事業(yè)單位收回了該項應收賬款。 經批準,確認應收甲單位賬款8000元無法收回,予以銷賬。 年末計提壞賬準備12000元。 編制相關會計分錄。(含財務會計與預算會計)
某事業(yè)單位完成一項事業(yè)活動。該項事業(yè)活動當月曾預收款項185600元,經計算,活動完成時應確認收入184000元,以銀行存款向服務接受方退回預收款項1600元。請為該單位編制財務會計和預算會計分錄。
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