借 銀行存款 貸 預(yù)收款項 185600 借 資金結(jié)存 貸 非財政收入 借 預(yù)收賬款 貸 事業(yè)收入 184000 銀行存款1600 預(yù)算會計不處理的
三、資料:某事業(yè)單位2018年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)上一年度,按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項8500款項已存入開戶銀行。上-年度末,在財子會計中,按合同完成進(jìn)度應(yīng)當(dāng)予以計算確認(rèn)的該年度實現(xiàn)的事業(yè)收入為5500元。該事業(yè)單位在上一年度預(yù)收相應(yīng)事業(yè)活動款項時,在財務(wù)會計中,將收到的款項85000元全額確認(rèn)為該年度的事業(yè)收入,沒有確認(rèn)預(yù)收款項,年末也沒有按完工進(jìn)度確認(rèn)事業(yè)收入,導(dǎo)致上一年度多確認(rèn)車業(yè)收入30000元。該事業(yè)單位本年度發(fā)現(xiàn)以上重要前期差錯,予以更正。(2)上一年度因貨品質(zhì)量問題退回-批當(dāng)年度購入的貨品2460元,該批貨品在購入時己計入當(dāng)年庫存物品和事業(yè)支出,退貨款項于今年收到并存入單位零佘額賬戶。該項資金屬于以前年度財政撥軟結(jié)轉(zhuǎn)資金:要求:根擔(dān)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。答:
某事業(yè)單位按合同約定從付款方(甲公司)預(yù)收一筆事業(yè)活動款項185000元,款項已存入開戶銀行。年末,該事業(yè)單位按合同完成進(jìn)度計算確認(rèn)當(dāng)年實現(xiàn)的事業(yè)收入120000元。次年,合同全部完成,該事業(yè)單位確認(rèn)剩余合同的事業(yè)收入65000元。編制會計分錄。
料:某事業(yè)單位2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的財務(wù)會計和頇算會計的分錄。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)(1)收取一筆事業(yè)活動款項85600元,款項實行財政專戶管理,款項已存入開戶銀行(2)按合同完成進(jìn)度計算確認(rèn)預(yù)收賬款中實現(xiàn)的科硏事業(yè)收入45500元,屬實行非財政專戶管理資金管理(3)在開晨專業(yè)業(yè)務(wù)活動中收到一筆銀行存款3800元,系學(xué)術(shù)活動收入。
某事業(yè)單位在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動中發(fā)生一項應(yīng)收賬款42000元,該應(yīng)收賬款收回后不需上繳財政。數(shù)日后,該事業(yè)單位收回了該項應(yīng)收賬款。 經(jīng)批準(zhǔn),確認(rèn)應(yīng)收甲單位賬款8000元無法收回,予以銷賬。 年末計提壞賬準(zhǔn)備12000元。 編制相關(guān)會計分錄。(含財務(wù)會計與預(yù)算會計)
某事業(yè)單位完成一項事業(yè)活動。該項事業(yè)活動當(dāng)月曾預(yù)收款項185600元,經(jīng)計算,活動完成時應(yīng)確認(rèn)收入184000元,以銀行存款向服務(wù)接受方退回預(yù)收款項1600元。請為該單位編制財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄。
老師預(yù)算管理,財務(wù)分析,內(nèi)部控制,在那些方面分析呢?
老師,你好,我們公司研發(fā)部16個人,一月份我們研發(fā)兩個項目,參與人員10個人,其他6人沒參與研發(fā)項目,請問研發(fā)部的其他6人的人工工資我怎么掛科目?
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老師,請問我們是定額戶個體戶,但是上個月開了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬元是政府的補(bǔ)助,這個增值稅是怎么算了?個人所得稅怎么算了?
@董老師請教一下的,謝謝