你好,該企業(yè)針對(duì)本批白酒應(yīng)納消費(fèi)稅額=30萬(wàn)*20%%2B6000*2*0.5
某公司是一家白酒,生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年一月銷售糧食白酒50噸,取得不含稅額200萬(wàn)元,薯類白酒480噸,取得不含稅銷售額160萬(wàn)元。白酒消費(fèi)稅比例稅率20%,定稅率0.5元/500克。計(jì)算該業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅額。
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人2015年6月銷售白酒64噸取得不含增值稅的銷售額300萬(wàn)元其中白酒使用的比例稅率是20%定額稅率是500克0.5元計(jì)算白酒企業(yè)6月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月銷售糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷售額120萬(wàn)元;暮類白酒50噸,取得不合增值稅銷售額150萬(wàn)元。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅領(lǐng)。
白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月銷售糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷售額120萬(wàn)元;暮類白50噸,取得不合增值稅銷售額150萬(wàn)元。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅領(lǐng)。
某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年5月生產(chǎn)銷售白酒80噸,取得含稅銷售額330萬(wàn)元,生產(chǎn)銷售啤酒100噸,出廠價(jià)格為2900元/噸。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/500克。啤酒消費(fèi)稅稅率為220元/噸。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅。
老師您好!請(qǐng)問(wèn)酒店會(huì)計(jì)怎么做賬?。?/p>
老師,請(qǐng)教一下,甲企業(yè)直接投資乙企業(yè),均不是上市公司,現(xiàn)甲取得乙公司的分紅,甲取得的分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師那這個(gè)怎辦,只開(kāi)始提過(guò)一點(diǎn)折舊,因后來(lái)一直虧損,資產(chǎn)太大,折舊太多,所以所有資產(chǎn)后來(lái)都沒(méi)提折舊
經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)算公式中的平均資本占用就可以說(shuō)是資產(chǎn)總額嗎
付超聲波固定把手是進(jìn)什么科目
你好老師!我們是一家定制家具工廠,年收入2600萬(wàn),現(xiàn)在我把他分成了4個(gè)小規(guī)模納稅人,一個(gè)小規(guī)模走400要左右的賬,可以不
老師,請(qǐng)問(wèn)一下就是小規(guī)模開(kāi)出的10萬(wàn)塊錢免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
空壓機(jī)8千元可以直接記制造費(fèi)用嗎
一個(gè)公司給我公司開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,又寫(xiě)了一個(gè)委托收款書(shū),要求把款轉(zhuǎn)到公司法人個(gè)人賬戶,請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎?
老師,個(gè)稅退稅怎么集中申報(bào)