同學(xué),你好 有選項嗎?
3、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人。進口機器一臺,關(guān)稅完稅價格為2000C萬元,假設(shè)進口關(guān)稅為400000元,進口環(huán)節(jié)取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款支付國內(nèi)運輸企業(yè)的運輸費用取得增值稅專用發(fā)票,注明運費2500元,稅款2元;本月將機器售出,取得不含稅銷售收入3800000元。則:(1)該公司此筆業(yè)務(wù)進口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的增值稅為(A.260000B.312000C.300000)元。D.360000
保定四海商貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,2月份銷售收入為95000元,銷項稅額為12350,收到增值稅專用發(fā)票的進項稅額為9500元,收到注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單總價550元(票價500元,燃油附加0,民航發(fā)展基金50元),四海商貿(mào)2月需要繳納的增值稅為()
保定四海商貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,2月份銷售收入為95000元,銷項稅額為12350,收到增值稅專用發(fā)票的進項稅額為9500元,收到注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單總價550元(票價500元,燃油附加0,民航發(fā)展基金50元),四海商貿(mào)2月需要繳納的增值稅為()
位于市區(qū)的丙進出口公司為增值稅一般納稅人,主要從事實木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實木地板,取得不含增值稅價款720萬元。另外,當期出口貨物增值稅免抵稅額為14萬元。假設(shè)本月無其他業(yè)務(wù),可抵扣的增值稅進項稅額為37萬元。已知實木地板的消費稅稅率為5%,增值稅稅率為13%,丙公司適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,地方教育附加征收率為2%。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問題。(1)計算丙公司本月應(yīng)繳納的增值稅。(2)計算丙公司本月應(yīng)繳納的消費稅。(3)計算丙公司本月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅。(4)計算丙公司本月應(yīng)繳納的教育費附加。(5)計算丙公司本月應(yīng)繳納的地方教育附加。
位于市區(qū)的丙進出口公司為增值稅一般納稅人,主要從事實木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實木地板,取得不含增值稅價款720萬元。另外,當期出口貨物增值稅免抵稅額為14萬元。假設(shè)本月無其他業(yè)務(wù),可抵扣的增值稅進項稅額為37萬元。已知實木地板的消費稅稅率為5%,增值稅稅率為13%,丙公司適用的城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%,地方教育附加征收率為2%。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問題。(1)計算丙公司本月應(yīng)繳納的增值稅。(2)計算丙公司本月應(yīng)繳納的消費稅。(3)計算丙公司本月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅。(4)計算丙公司本月應(yīng)繳納的教育費附加。(5)計算丙公司本月應(yīng)繳納的地方教育附加。
員工加油費不能報銷嗎?沒有租車協(xié)議
你好老師,這兩個地方的注冊是一個意思嗎
電子稅務(wù)局里的進項發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進項有誤,已經(jīng)進行進項勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個上市條件公開發(fā)行股東為啥一個25%一個10%
公司高管因為要出差見大客戶,用公費買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應(yīng)確認的預(yù)計負債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機一臺,贈送一套自己購買的套刀,如何會計處理
請問老師 資料一的預(yù)計負債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會計分錄