你好同學,稍等回復您
某居民個人2019年取得如下所得: (1)每月應發(fā)工資均為12000元,“三險 金"等專項扣除為1600元, 從1月起每月享受子女教育專項附加扣除1000元,老人贍養(yǎng)專項附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(2) 5月份取得勞務報酬所得10000元。 (3) 8月份取得稿酬所得20000元。 (4) 申報2019年度大病醫(yī)療支出13000元。 計算應預扣預繳個人所得稅稅額及匯算清繳應納個人所得稅稅額
假設,任職某高校當老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資25000元,每月五險一金扣除額4000元,每月可以申報子女教育專項附加扣除2000元、贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元,同時在2019年10去某公司講課取得勞務費3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得15000元,那么老周在2019年每月應預繳個人所得稅多少?勞務所得和稿酬所得要預繳多少個人所得稅?年度匯算清繳個人所得稅怎么計算?老周需要補稅還是退稅?
假設,任職某高校當老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險一金扣除額3000元,每月可以申報子女教育專項附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元,同時在2019年10去某公司講課取得勞務費3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應預繳個人所得稅多少?勞務所得和稿酬所得要預繳多少個人所得稅?年度匯算清繳個人所得稅怎么計算?老周需要補稅還是退稅?
假設,任職某高校當老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險一金扣除額3000元,每月可以申報子女教育專項附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元,同時在2019年10去某公司講課取得勞務費3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應預繳個人所得稅多少?勞務所得和稿酬所得要預繳多少個人所得稅?年度匯算清繳個人所得稅怎么計算?老周需要補稅還是退稅?
假設,任職某高校當老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險一金扣除額3000元,每月可以申報子女教育專項附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項附加扣除1000元,同時在2019年10去某公司講課取得勞務費3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應預繳個人所得稅多少?勞務所得和稿酬所得要預繳多少個人所得稅?年度匯算清繳個人所得稅怎么計算?老周需要補稅還是退稅?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老周在2019年每月應預繳個人所得稅=(20000-3000-1000-1000-5000)*12*0.1-2520=9480
勞務所得預扣預繳個稅=(3000-800)*0.2=440 稿酬所得要預繳個稅=10000*0.8*0.7*0.2=1120
年度匯算清繳個人所得稅=((20000-3000-1000-1000-5000)*12+3000*0.8+10000*0.8*0.7)*0.1-2520=10280
同學,最終需要退稅=9480+440+1120-10280