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2某白酒生產(chǎn)企業(yè)甲(以下簡管"甲企業(yè)”》為增值科的外隊人,2021年5月發(fā)生少下業(yè)務,(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒0克,0開具專用發(fā)票,取得不含核的、西元(2)收回委托乙企業(yè)加工的一批散裝葡萄酒,乙企業(yè)該種葡萄酒的不合稅售位共為18萬元,。 ( 3)將收回散裝葡萄酒連續(xù)加工瓶裝葡萄酒全部銷售,不含增值稅售價30萬元,貸款已收到。(其他相關(guān)資料:白酒的消費稅率為205元/50克其他百的消費積為咖要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,每間離計出合計勢,“ (1)計算本月用企業(yè)向?qū)Yu店銷售白酒應繳納的消費稅?!? 七繳的消費稅。“ (2)計算乙企業(yè)代收代湖者應納的消費線稅,井制合計分素, 。t (3)計算甲企業(yè)銷售瓶裝育
2.某白酒生產(chǎn)企業(yè)甲(以下簡標“甲企業(yè)“)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒2000千克,開具專用發(fā)票,取得不含稅收入20萬元。 (2)收回委托乙企業(yè)加工的一批散裝葡萄酒,乙企業(yè)該種葡萄酒的不含稅售價共為18萬元。. (3)將收回散裝葡萄酒連續(xù)加工瓶裝葡萄酒全部銷售,不含增值稅售價30萬元,貨款已收到. (其他相關(guān)資料:白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克;其他酒的消費稅稅率為10%) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,每問需計算出合計數(shù)。. (1)計算本月甲企業(yè)向?qū)Yu店銷售白酒應繳納的消費稅。 (2)計算乙企業(yè)代收代繳的消費稅。 (3)計算甲企業(yè)銷售瓶裝葡萄酒應繳納的消費稅,并編制會計分錄。
某酒廠(増值稅一般納稅人,增值稅稅率13%)某月有關(guān)業(yè)務如下:(1)銷售B牌啤酒50噸,出廠價(不含稅)為2000元/噸。(2)將B牌啤酒5噸無償贈送,用于社區(qū)活動(5噸A牌啤酒的生產(chǎn)成本為6000元)。(3)將一批自產(chǎn)的葡萄酒無償贈送某企業(yè),該批葡萄酒生產(chǎn)成本為9975元,無同類產(chǎn)品市場銷售價格。啤酒消費稅率為220元/噸,葡萄酒消費稅率為5%,成本利潤率5%。要求計算:1.該酒廠本月應納消費稅額。2.増值稅銷項稅額。
某酒類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年7月向某煙酒專賣店銷售糧食白酒4800斤,開具普通發(fā)票,取得含稅收入203400元,另收取品牌使用費45200元、包裝物租金20340元。當月將新研制的葡萄酒贈送給職工,該葡萄酒無同類的銷售價格,其生產(chǎn)成本為6300元,成本利潤率為5%。要求:根據(jù)上述資料進行以下計算。(1)計算本月該企業(yè)向?qū)Yu店銷售的白酒應繳納的消費稅額。(3分)(2)葡萄酒是否需要繳納消費稅?如需繳納,請計算應繳納的消費稅額。(3分)(注:白酒消費稅稅率:20%加0.5元/500克:葡萄酒消費稅稅率為10%)
某酒類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年7月向某煙酒專賣店銷售糧食白酒4800斤,開具普通發(fā)票,取得含稅收入203400元,另收取品牌使用費45200元、包裝物租金20340元。當月將新研制的葡萄酒贈送給職工,該葡萄酒無同類的銷售價格,其生產(chǎn)成本為6300元,成本利潤率為5%。要求:根據(jù)上述資料進行以下計算。(1)計算本月該企業(yè)向?qū)Yu店銷售的白酒應繳納的消費稅額。(3分)(2)葡萄酒是否需要繳納消費稅?如需繳納,請計算應繳納的消費稅額。(3分)(注:白酒消費稅稅率:20%加0.5元/500克:葡萄酒消費稅稅率為10%)
第三方物流賠付貨物損毀,丟失,的會計分錄
你好,老師請問我公司一臺固定資產(chǎn)小汽車,現(xiàn)在賬面價值是5萬,現(xiàn)在給別人頂賬6萬,需要開具幾個點的銷售發(fā)票啊?需要繳納什么稅
財務報表怎么知道是真是假
您好,想咨詢下:針對規(guī)定第二點,這里第三方所持股份,是求和超過25%;還是說,每一方都必須超過25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關(guān)聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
老師有現(xiàn)金日記賬表格, 求和公式怎么計算呢?
報表審計的概念及適用對象?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照獎金和發(fā)工資,老師可以講一下計算過程嗎?謝謝
個體工商戶增值稅季度申報未開票價稅合計320,000元申報增值稅的時候應該怎樣填列報表數(shù)據(jù)?增值稅申報流程先說的詳細一些
公司給員工繳納的社保費共計1491.1元,其中公司承擔部分1058.64元,個人承擔部分432.46元。請問老師,計入管理費用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
1、消費稅=(203400%2B45200%2B20340)/(1%2B13%)*20%%2B4800*0.5 2、要交消費稅,消費稅=6300*(1%2B5%)/(1-10%)*10%