你好 7.公司從成都東風公司購買型鋼材100噸單價4500元/噸價款450000元稅額72000元購入鋁材50噸單價12000元/噸價款600000元稅額96000元:材料通過成都迪邦運輸公司運達運費30000元稅率10%,稅額3000元各項款項均以銀行存款支付。材料全部驗收入庫材料運費按重量分配。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 8.公司購買不需要安裝的設備,價款150000元,稅額24000元,以銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 9.公司購買需要安裝的機床價款200000元,稅額32000元,邀請涪陵江水工業(yè)安裝公司施工安裝,安裝協(xié)議價款50000元,稅額3000元,工程全部完工,經(jīng)驗收已經(jīng)形成生產(chǎn)能力。 借:在建工程??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 10.結(jié)算前期借貸銀行的短期借款利息,本月承擔利息3000元;并于本月底支付,其中7月和8月應付利息6000元。 借;財務費用,應付利息,貸:銀行存款 11.根據(jù)倉庫領(lǐng)料單匯總,本月共耗用材料236330元,用途如下:用于生產(chǎn)A產(chǎn)品114300元;用于生產(chǎn)B產(chǎn)品118500元;車間一般消耗2700元;行政管理部門消耗830元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 12.購買辦公用品1100元,稅金176元其中:管理部門領(lǐng)用350元,生產(chǎn)車間領(lǐng)用750元。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
列某公司2021年1月份經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄,(該公司為增值稅一般納稅人,增值稅率為13%)1.企業(yè)收到金華公司投資200000元,款項存入銀行.2.企業(yè)收到云達公司作為投資投入的新設備一臺,價值44000元.3.企業(yè)從銀行取得借款20000元,期限為3個月,款項已存入銀行.4.企業(yè)購入甲原材料10噸,每噸2000元,增值稅2600元,以上款項以銀行存款支付,材料已驗收入庫.5.用銀行存款預付某單位購貨款8500元.6.行政部門用現(xiàn)金購買辦公用品一批,價值580元.7.用銀行存款支付本月電費21000元,其中生產(chǎn)車間耗用15000元,行政部門耗用6000元.8.計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間1600元,行政部門1200元,共2800元.9.生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲原材料5噸,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料4噸,車間一般耗用甲材料0.5噸.每噸成本2000元.10.計算本月工資費用,,其中生產(chǎn)A.B產(chǎn)品工人工資各10000元,車間管理人員工資4500元,行政部門人員工資6600元.11.按工資總額的14%提取福利費用.12.按兩種產(chǎn)品直接工資費用比例分配制造費用.13.本月生產(chǎn)A產(chǎn)品150件全部完工,
1.向大光公司購進A材料5噸,貨款2100元,增值稅額273元,價稅款尚未支付。2.向建業(yè)公司購進B材料10噸,貨款12000元,增值稅額1560元,價稅款以銀行存款支付。3.向大同公司購進C、D材料,貨款均為4000元,增值稅額共計1040元,以銀行存款支付其中的6000元,共余貨款暫欠,材科驗收入庫。4.該公司以銀行存款5413元償還大光公司和大同公司前欠款項。5.以銀行存款支付上述A、B材料的運雜費共690元,增值稅62.10元。要求按A、B兩種材料的重量進行分攤。6.上述兩種材料運達企業(yè),按材料的實際成本入賬。7.倉庫發(fā)出A、B材料一批,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用A材料10000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用B材料15000元,車間和廠部分別耗用A材料500元。8.結(jié)轉(zhuǎn)本月應付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000元;車間和行政管理人員工資分別是1400元和1800元。9.從銀行提取現(xiàn)金53200元,并于本日發(fā)放工資。10.以現(xiàn)金支付管理部門辦公費用80元。11.以銀行存款支付應由本月負擔的保險費110元。12.計提應由本月負擔的短期借款利
涪陵天宇實業(yè)有限責任公司是一般納稅人,增值稅稅率為16%,所得稅稅率25%。2017年9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,請根據(jù)業(yè)務,寫出會計分錄。1.公司開出為期3個月的商業(yè)票據(jù)支付之前欠光華公司的貨款及稅額。2.公司從成都東風公司購買L型鋼材100噸單價4500元/噸,價款450000元,稅額72000元,購入鋁材50噸單價12000元/噸價款600000元,稅額96000元;材料通過成都迪邦運輸公司運達,運費30000元,稅率10%,稅額3000元,各項款項均以銀行存款支付。材料全部驗收入庫,材料運費按重量分配。3.公司購買不需要安裝的設備,價款150000元,稅額24000元,以銀行存款支付。4.結(jié)算前期借貸銀行的短期借款利息,本月承擔利息3000元;并于本月底支付,其中7月和8月應付利息6000元。5.根據(jù)倉庫領(lǐng)料單匯總,本月共耗用材料236330元,用途如下:用于生產(chǎn)A產(chǎn)品114300元;用于生產(chǎn)B產(chǎn)品118500元;車間一般消耗2700元;行政管理部門消耗830元。6.購買辦公用品1100元,稅金176元其中:管理部門領(lǐng)用350元,生產(chǎn)車間領(lǐng)用750元。
涪陵天宇實業(yè)有限責任公司是一般納稅人,增值稅稅率為16%,所2.公司從成都東風公司購買L型鋼材100噸單價4500元/噸,價款450000元,稅額72000元,購入鋁材50噸單價12000元/噸價款600000元,稅額96000元;材料通過成都迪邦運輸公司運達,運費30000元,稅率10%,稅額3000元,各項款項均以銀行存款支付。材料全部驗收入庫,材料運費按重量分配。4.結(jié)算前期借貸銀行的短期借款利息,本月承擔利息3000元;并于本月底支付,其中7月和8月應付利息6000元。5.根據(jù)倉庫領(lǐng)料單匯總,本月共耗用材料236330元,用途如下:用于生產(chǎn)A產(chǎn)品114300元;用于生產(chǎn)B產(chǎn)品118500元;車間一般消耗2700元;行政管理部門消耗830元。6.購買辦公用品1100元,稅金176元其中:管理部門領(lǐng)用350元,生產(chǎn)車間領(lǐng)用750元。16向龍騰公司出售A產(chǎn)品900臺,每臺售價260元,計234000元,稅額37440元;銷售B產(chǎn)品750臺,單價310元/臺,計232500元,稅額37200元。貨款尚未收到,產(chǎn)品已發(fā)出,結(jié)算出售產(chǎn)品成本,其中A產(chǎn)品124686元,B產(chǎn)品120833元。
1、(分錄題,20.0分)正達公司2021年12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)收到投資者投入的資金200000元,款項已存入銀行。(2)向銀行借入3年期借款300000元存入銀行。(3)企業(yè)購入-臺需要安裝的設備,設備價款60000元,增值稅為10200元,運雜費為1500元,安裝費用5000元,款項均通過銀行存款支付本月安裝完成,交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)成本。(4)向博達工廠購入材料批,貨款共計6800元,增值稅為1156元,款項以銀行存款支付。同時支付上述材料運雜費960元(按材料重量分配運雜費),材料已驗收入庫。(甲材料100千克,共1300元;乙材料500千克,共3500元;丙材料1000千克,共2000元(5)本月各種材料耗用情況如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)料15000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)料9000元,車間般耗用領(lǐng)料1200元,廠部行政管理部門一般耗用800元,共計26000元。(6)本月發(fā)生的工資費用如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資4000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資3000元,車間管理人員工資1200元,廠部管理人員工資2000元,共計1020
老師,公司的凈資產(chǎn)負數(shù),認繳2700萬,實繳13000元,現(xiàn)在要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓額15000元,之前取得時是0元取得,這個需要多少稅費?怎么計算?謝謝
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專票對方給我們開錯了,想讓對方紅沖重新開具,對方紅沖后重新開具給我們,金額稅額不變,我怎么賬務稅務處理
老師好,請問一年期的財產(chǎn)責任險怎么入賬?
小規(guī)?,F(xiàn)在可以開1%的專票嗎
老師,我上周報了工商年報,為啥我在企查查看了還是不顯示24年的
老師,工程項目合同里,施工方承擔水土補償費合理嗎
供應商賬戶凍結(jié),貨款支付給了委托收款的一家公司,這個發(fā)票應該誰開?
老師您好,我想問下就是我是一般納稅人門窗廠,我現(xiàn)在比如當天收到原材料的發(fā)票,然后當天付款,這種我用不用在過一遍應付賬款,我現(xiàn)在好多也是直接沒有過應付賬款,因為是當月收到發(fā)票,然后當月再付款。這種正規(guī)的應該是怎么記賬合適呢
這個分錄怎么寫,有圖讓寫分錄
你好老師請問一下,我們公司是建筑公司,現(xiàn)在甲方給我們以房子的形式頂賬,我們呢又把房子賣給了個人,這個我們應該怎么做賬流程,還有就是需要交哪些稅