銀行,銀行剩下的錢必須轉(zhuǎn)出去的,你得注銷銀行賬戶的,你看一下你們單位有實(shí)收資本嗎?如果沒有的話,也沒有欠款的,那你就得做分紅。 需要交個(gè)稅。
我是家具城管理人員,每年負(fù)責(zé)收費(fèi),租賃費(fèi)就是,這個(gè)家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問題就是,當(dāng)時(shí)村里會計(jì)應(yīng)該給我打個(gè)條才對,我對賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)會計(jì)把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了??! 今天上午我問她,你給我補(bǔ)上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個(gè)單子,什么情況呢?就是說,我和會計(jì)之間的這個(gè)事,出納員并不知道的?。?出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個(gè)我不記得有 現(xiàn)在村里會計(jì)就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因?yàn)橛譀]和出納員交涉這個(gè)單據(jù)啊 我和會計(jì)之間的事,難道會計(jì)做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因?yàn)樗麤]參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個(gè)支出單也不是出納員制作的,是會計(jì)做的 還有一份是會計(jì)那里記賬員做的 這個(gè)是不是和出納員沒關(guān)系?。繒?jì)怎么會不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費(fèi)用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
老師們,我們公司內(nèi)部報(bào)銷,就是所有開支費(fèi)用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導(dǎo)要求寫報(bào)銷單,先由會計(jì)審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財(cái)務(wù)室出納簽字(若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個(gè)審批程序上存在一個(gè)問題是,總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對這個(gè)先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論,總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了,不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣,因?yàn)槲覀兊礁犊顣r(shí)還要寫付款申請單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室入賬,我的意見是掛賬時(shí)先讓會計(jì)審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計(jì)掛賬,報(bào)銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著(這個(gè)地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底,等待付款時(shí)寫付款申請單(上面也由會計(jì)簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性)及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,但是我們另一個(gè)只是審核我賬的會計(jì)主管認(rèn)為掛賬的報(bào)銷單上領(lǐng)導(dǎo)
老師,您好,請教一個(gè)問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
我問的社保問題,意思就是我們現(xiàn)在有一個(gè)總公司,有很多門店,每一個(gè)門店是單獨(dú)核算的,然后我們其中一個(gè)店的店長從三月份開始交社保,社保,我們公司是給員工補(bǔ)500,剩下的員工自己出,當(dāng)時(shí)三月到六月的社保。三月到五月,因?yàn)榱鹿べY還沒發(fā),三月到五月的社保哦,需要那個(gè)門店承擔(dān)的500塊錢,門店沒有把錢支支出都是總公司給他承擔(dān)了,現(xiàn)在七月總公司讓他把那1500塊錢補(bǔ)出來就轉(zhuǎn)到總公司賬上,那我在做賬的時(shí)候,我的資產(chǎn)負(fù)債表的銀行卡余額肯定是要跟當(dāng)月流水一樣,我怎么樣,讓他跟七月的流水一樣,那一千五是沒辦法分?jǐn)偟揭环謹(jǐn)偟?45月的對嗎,那我直接在七月作為管理費(fèi)用支出,影響七月的報(bào)表。還有個(gè)問題,新成立一個(gè)有限公司,實(shí)際無業(yè)務(wù)發(fā)生需要做稅務(wù)關(guān)聯(lián),報(bào)稅嗎?
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發(fā)現(xiàn)他每個(gè)月銀行工資實(shí)發(fā)數(shù)和個(gè)數(shù)計(jì)提數(shù)不一樣,這個(gè)工資表是那邊公司給我們?nèi)ド陥?bào)個(gè)稅用的,因?yàn)槟沁厯Q會計(jì)了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個(gè)月我接收后發(fā)現(xiàn)實(shí)發(fā)數(shù)少于計(jì)提數(shù),而且還有兩個(gè)人工資實(shí)發(fā)數(shù)高于計(jì)提數(shù)幾倍,我和那邊新來的會計(jì)說要他去把今年一年的到目前為止地實(shí)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)下來,結(jié)果那個(gè)新來的會計(jì)不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實(shí)發(fā)多少我就做多少工資,到時(shí)匯算清繳前實(shí)發(fā)數(shù)和計(jì)提個(gè)稅數(shù)對不上就調(diào)增調(diào)減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計(jì)溝通?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
老師您看一下,因?yàn)槲业谝淮无k注銷,不太懂,整個(gè)流程我知道先注銷稅務(wù),再工商,但是銀行什么時(shí)候注銷,
可以詳細(xì)根據(jù)這個(gè)表講一下嗎
你就先沖實(shí)收資本,沖完了史書資本,剩余的分紅。
怎么沖實(shí)收資本
借實(shí)收資本貸銀行存款。
所以稅務(wù)沒注銷他不能銀行清戶是吧
我知道,分錄,就是具體他那邊怎么做,分紅還需要做賬嗎
對的是的,你有余額它也注銷不了。
銀行有余額稅務(wù)注銷不了是嗎?可以講一下整體怎么做嗎,
40萬的實(shí)收資本根本不夠,銀行現(xiàn)在就7萬
哦,你想要哪個(gè)怎么做 退實(shí)收資本這個(gè)理解不了嘛,
把錢給你股東的意思。
比如到時(shí)候銀行剩這7萬多,財(cái)產(chǎn)清算的時(shí)候按比例給股東轉(zhuǎn),不需要再做賬了吧
需要 如果你的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不為零,注銷不了
那就是最后剩實(shí)收資本32萬多,未分配利潤32萬多就可以注銷是嗎?那這個(gè)需要交個(gè)稅嗎
你好,其他的都沒有余額了嗎?沒有余額的話不需要的。
沒有了,那四季度怎么申報(bào)的話,注銷需要提交一個(gè)產(chǎn)財(cái)清算表,比如只有法人一個(gè)股東,按7萬填是嗎?還是按已經(jīng)申報(bào)的表0填,申報(bào)表自己沒有資產(chǎn)了
有處置資產(chǎn)的嗎 你這個(gè)是貨幣資金
沒有,就是銀行有7萬的余額,注銷前轉(zhuǎn)給法人,現(xiàn)在什么都沒有了,只有貨幣資金,實(shí)收資本,所有者權(quán)益和未分配利潤
你好,那你的資產(chǎn)處置就是零。
有5個(gè)股東的話,這7萬按比例轉(zhuǎn),報(bào)財(cái)報(bào),年報(bào),然后這個(gè)清算都按0填,稅務(wù)提交就行是吧,注銷稅控發(fā)票銀行,然后就等清稅證明,就行是吧,沒有其他可能涉及的問題了吧,
是的是的,可以這么做的。