同學(xué),你好 計(jì)入成本費(fèi)用

老師,一般納稅人如果收到的是普票,可以拿來(lái)做成本,那開(kāi)出去也是普票,也是會(huì)產(chǎn)生增值稅的是吧
6%服務(wù)類發(fā)票,用專票開(kāi)具,和用普票開(kāi)具的區(qū)別就是:收到專票6%服務(wù)費(fèi)的一般納稅人,如繼續(xù)開(kāi)出6%服務(wù)費(fèi)專票,就可以拿來(lái)抵扣;收到普票開(kāi)的6%服務(wù)費(fèi)的一般納稅人,就不能拿這發(fā)票來(lái)抵扣增值稅,而只是用來(lái)抵減利潤(rùn);收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票的小規(guī)模納稅人,也只能用來(lái)抵減利潤(rùn)。這樣理解對(duì)嗎?
老師好,一般納稅人,開(kāi)出去都是普票,如果收到普票不能抵扣,是直接入成本或者費(fèi)用嗎?
老師你好,一般納稅人收到增值稅專用發(fā)票,計(jì)入成本的是不含稅金額是嗎?如果收到的是增值稅普通發(fā)票,那計(jì)入成本的就是含稅金額是嗎?
老師,我們一般納稅人,收到小規(guī)模納稅人開(kāi)的普票,是做成本還是費(fèi)用
公司4月份開(kāi)業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對(duì)嗎?
合作社開(kāi)具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問(wèn)題
老師,2025.7個(gè)稅申報(bào)表更正完,發(fā)現(xiàn)員工多繳了30元的稅款,這個(gè)可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請(qǐng)退稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)殘保金的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,我們有一筆應(yīng)收個(gè)人款729060款收不回來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿足了中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名條件(信息采集已經(jīng)通過(guò)),可以報(bào)名稅務(wù)師嗎?報(bào)名之前需要準(zhǔn)備哪些材料? 條件是23年全日制大專畢業(yè),工作內(nèi)容是會(huì)計(jì)檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級(jí)會(huì)計(jì)已經(jīng)報(bào)名繳費(fèi)成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團(tuán)公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點(diǎn)了發(fā)票申請(qǐng)了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開(kāi)票的時(shí)候再申請(qǐng)
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤(rùn)


稅金不用單獨(dú)拿出來(lái)嗎?雖然是普票
同學(xué),你好 不用單獨(dú)拿出來(lái)