你好 把暫估的 全紅沖??
請問我暫估材料的時候按含稅價暫估了,導(dǎo)致領(lǐng)料的時候也是按含稅價領(lǐng)料,現(xiàn)在發(fā)票回來沖暫估導(dǎo)致此原材料金額出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是數(shù)量為0?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
暫估按售價的0.85估,發(fā)票開進(jìn)來,沖完暫估,剩余的暫估金額數(shù)據(jù)還是挺大的,該怎么處理?
老師,原材料暫估入庫單價估高了,出庫也是按這個暫估價出庫,現(xiàn)在發(fā)票來了,發(fā)票上的單價要低,把之前的暫估沖掉,導(dǎo)致現(xiàn)在出庫金額大于入庫金額,該怎么調(diào)整?
老師 暫估入賬的商品 如果后來收到發(fā)票了 怎么沖暫估呢 發(fā)票價格和暫估價格不一樣 還有就是同樣的商品 進(jìn)價是兩個金額 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 該怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
請教老師,小規(guī)模納稅人,庫存暫估,老板讓按售價的80%暫估入庫,后面直接按估的這個金額開發(fā)票進(jìn)來,那我是按含稅價估還是不含稅價估呢?
個人所得稅薪金稅率表發(fā)我
老師,我們是一般納稅人,給小規(guī)模的個體戶,能開具13%的專用發(fā)票嗎
資產(chǎn)負(fù)債表中的末分配利潤期末數(shù)是期初數(shù)加上利潤表中的凈利潤,是嗎?
老師,數(shù)據(jù)差出老師,昨天公司跟銀行貸款500萬用交印花稅嗎
您好,酒店,新開業(yè),一般納稅人,還沒營業(yè),前期請保潔打掃清理怎么賬務(wù)處理,還有在店里買的清潔清掃用品只有收據(jù)沒有發(fā)票怎么賬務(wù)處理
老師,我們是做舊房改造的,從廠家買材料有進(jìn)項票,但是收錢都是個人轉(zhuǎn)賬的,這個進(jìn)項票該怎么抵扣
老師您好,公司與電信公司簽訂了通信電路服務(wù)合同,提供一條30M專線電路服務(wù),發(fā)票上寫的是“出租或出售網(wǎng)絡(luò)元素”,請問核算時計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(電話費(fèi))是否合適?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!年度結(jié)賬要注意什么,分別要做那些賬,分錄是什么?
老師,杠桿系數(shù)都是要看上一年的數(shù)據(jù)是嗎,如果要算2024年的杠杠,是不是要用2023年的息稅前利潤
老師,這題為什么不加營業(yè)現(xiàn)金流量500