你好?高于開發(fā)票銷售額 是開錯(cuò)了嗎?
進(jìn)口軟件即征即退,退的金額是單獨(dú)計(jì)算的,還是要混合本土開發(fā)軟件一起算稅? 或者說(shuō)對(duì)于進(jìn)口軟件本土化銷售后,稅金是全額即征即退,還是稅負(fù)高于3%即退
即征即退嵌入式軟件,硬件銷售額按成本*(1+10%)計(jì)算后,高于開發(fā)票銷售額,退稅的金額得跟發(fā)票一致,這個(gè)怎么處理?
我有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下是關(guān)于企業(yè)所得稅的即征即退增值稅,嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額計(jì)算表要怎么填
老師,你好。我想問(wèn)嵌入式即征即退軟件行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額的比例是怎么算的?銷項(xiàng)是做賬時(shí)候從硬件里分開的,硬件的進(jìn)項(xiàng)是取得發(fā)票認(rèn)證的,只有即征即退的進(jìn)項(xiàng)需要根據(jù)比例進(jìn)行計(jì)算,這個(gè)比例怎么算。
你好,我公司要開一張軟件的發(fā)票,打算申請(qǐng)即征即退,合同需要列明嵌入式軟件,和硬件的銷售額嗎? 以及開票要注意什么?
行李箱模具費(fèi)用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無(wú)票收入,但是還沒(méi)有開給對(duì)方提供服務(wù),這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請(qǐng)幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請(qǐng)補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問(wèn)題欄、影響程度欄、行動(dòng)建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報(bào)表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請(qǐng)單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
老師請(qǐng)問(wèn)跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個(gè)科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個(gè)科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
辦生產(chǎn)企業(yè)首次退稅無(wú)電費(fèi)發(fā)票是不是不可以申請(qǐng)
第一個(gè)問(wèn)題:農(nóng)業(yè)公司租地種水稻,都需要交什么稅?秋天賣水稻都是賣給個(gè)人,怎么進(jìn)收入?收的是現(xiàn)金。 第二個(gè)問(wèn)題:對(duì)方去年給我們開的成本發(fā)票進(jìn)入工程施工,掛應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份把發(fā)票紅沖了,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄? 第三個(gè)問(wèn)題:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一般用哪個(gè)科目?
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
也不算開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)訂的硬件和軟件各一半銷售額,當(dāng)時(shí)按含稅金額算的,不會(huì)高,不含稅后就高了,后面成本也會(huì)降低,剛開始的成本也會(huì)高
我本來(lái)想少退點(diǎn)稅,但是稅務(wù)局的說(shuō)要跟發(fā)票完全一致,不能少申請(qǐng)
是的是按發(fā)票來(lái)退稅的? ?發(fā)票沒(méi)有錯(cuò)按這個(gè)退就可以?
成本高出來(lái)沒(méi)事嗎?成本按實(shí)際寫還是也需要改一下?
你好 成本是按實(shí)際就可以的? 要真實(shí)的?
成本*(1+10%)高于銷售額沒(méi)關(guān)系嗎?
因?yàn)槲覀冃卵邪l(fā)的,沒(méi)有歷史銷售價(jià)和同類銷售價(jià),就選擇了按成本*(1+10%)來(lái)計(jì)算
你好 是的這樣算是對(duì)的??
算出來(lái)的銷售額,比實(shí)際開票的銷售額高,沒(méi)關(guān)系嗎?
你好? 這情況建議重開發(fā)票? 按正確的 計(jì)算出來(lái)的金額 開發(fā)票?
沒(méi)辦法重新開了呢,這是之前開的發(fā)票,成本是按當(dāng)時(shí)的計(jì)算是吧,可不可以改一下成本金額
還有開票金額高于成本*(1+10%),這樣的按發(fā)票金額申請(qǐng)就行是吧
你申報(bào)系統(tǒng) 是按 開票申報(bào)? 按發(fā)票申請(qǐng) 是對(duì)的??
成本金額改一下風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
你好,這個(gè)有,一定風(fēng)險(xiǎn)。你好,這個(gè)有一定風(fēng)險(xiǎn)的。
實(shí)際操作沒(méi)有別的辦法了是吧,不可調(diào)
你好,。你好,這種正確的處理就是按照實(shí)際發(fā)生計(jì)入成本。
按實(shí)際發(fā)生計(jì)入成本,按成本計(jì)算的銷售額高于開票銷售額,會(huì)讓我補(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?這種方法也行,但是不知道怎么申請(qǐng)
或者高于也按發(fā)票申請(qǐng),暫時(shí)不會(huì)核這個(gè)成本
。這種情況正常來(lái)說(shuō),應(yīng)該按照你計(jì)算出來(lái)的開票。 如果。如果發(fā)票不能改了。少開的部分可以按無(wú)票收入申報(bào)。
好的,老師,謝謝啦
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?