如果發(fā)票已經(jīng)拿出去,就沒法作廢了哈,只能交稅了
老師好,請問一下今年3月份供應(yīng)商給我們開了進(jìn)項(xiàng)票,次月我司抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是現(xiàn)在由于產(chǎn)品有問題,我們無法付款。供應(yīng)商要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請問一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么轉(zhuǎn)出呢
老師,我們公司要進(jìn)一批沙子,但是對方公司也是貿(mào)易商,說沒法提供進(jìn)項(xiàng)票給我們,我們賣出去是需要開銷項(xiàng)票的,這樣是不是不能接這一批貨了。
老師,你好。我們公司現(xiàn)在要以公戶打款出去給供應(yīng)商,但是我們現(xiàn)在并沒有欠對方的款。這樣子的話我們打款出去備注什么好呢。我們現(xiàn)在也不需要進(jìn)項(xiàng),對方以后開銷項(xiàng)票也不是開給我們
進(jìn)出口貿(mào)易代理。A公司給我們貨款,由我們公司付匯,進(jìn)口貨物,庫存進(jìn)我們公司。我們需要往外開銷項(xiàng)發(fā)票,A公司會(huì)按開票金額付款,但付的是下一筆業(yè)務(wù)的貨款。請問如何處理?
老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進(jìn)項(xiàng)票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在會(huì)計(jì)處理是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
對方還沒有抵扣,可以商量。
只是這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
那就退回作廢就是哈。
老師,同一公司同一日期開票的,作廢一部分可行嗎?比如開20萬,作廢10萬,10萬位的發(fā)票
嗯嗯,可以的,只要是不是全部作廢
老師,對方說沒有進(jìn)項(xiàng)票抵扣,可以留部分銷項(xiàng)下期再報(bào),有這樣操作的嗎?
沒有那個(gè)說法的哈
老師,對方還說我不會(huì)做賬,我如何說服他呢?
真的的是無語了,同一塊地能分期確認(rèn)收入?
我很無奈了。系統(tǒng)里存在的銷項(xiàng)對吧老師?如何不確認(rèn)?
就是的呀,不要懷疑稅局的智商
那老師,我作廢其中的一部分發(fā)票,沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧?
沒事的。直接作廢就是了