同學,你好 ?借 應收賬款5650 ?貸 主營業(yè)務收入5000 ?貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額650
資料:紅旗工廠為增值稅- -般納稅人,適用稅率為13%。該廠2019年7 月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: 1.3日,向五環(huán)工廠銷售GM產品100件,單位售價400元,增值稅稅額5200元。款項已存人銀行。 2. 5日,用銀行存款支付產品廣告費1500元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票)。 3.8日.向光明工廠銷售GN產品200件,單位售價300元,增值稅稅額7800元。款項暫未收到。 4. 10日,向東風工廠銷售801#材料500千克,單位售價80元,增值稅稅額5200元。 款項已存人銀行。 5.15日,用銀行存款支付產品銷售發(fā)生的運輸費3000元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。 6 20日,向長虹工廠銷售GM產品300件,單位售價400元,增值稅稅額15600元:CN產 品100件,單位售價300元,增值稅稅額3900元。款項已存人銀行。 7. 21日,收到光明工廠前欠的GN產品貨款67800元,存入銀行。 8. 25日,向永勝工廠銷售802#材料100千克,單位售價50元,增值稅稅額650元??铐棔何词盏?。 9.30日,收到永勝工廠償還的802#材料貨款565
向永盛工廠銷售802材料100千克.單價售價50元,增值稅稅額650元,款項暫未收到。
8日,向光明工廠銷售GN產品200件,單位售價300元,增值稅稅額7800元??铐棔何词盏?。會計分錄是什么也要把金額明細科目寫上
10日,向東風工廠銷售801材料500千克,單位售價80元,增值稅稅額5200元??铐椧汛嫒脬y行。會計分錄是什么也要把金額明細科目寫上
10日,向東風工廠銷售801材料500千克,單位售價80元,增值稅稅額5200元。款項已存入銀行。會計分錄是什么也要把金額明細科目寫上
你好,我們是國企我們是種棉花和辣子各種東西,然后2023年我給農戶借了300萬種棉花,2024年還了100萬,剩下的200萬是沒有還直接用了種辣子,現(xiàn)在我們這個關于辣子種植的事情需要起訴,關于這個的所有的東西要提供,這個200萬也到現(xiàn)在沒有還,辣子是2024年發(fā)生的,300萬是2023年借的,這個情況怎么說是合理,合規(guī)的
老師,請問如果是勞務派遣公司開具發(fā)票,例如收入是100,成本是工資勞務發(fā)票50,那實際應為多少?
我是小規(guī)模納稅人,稅率1%,開專票如何計算我收幾個點才不虧本
老師,已開的跨區(qū)域涉稅報告未報驗,但我已經(jīng)開了100萬的發(fā)票,現(xiàn)在作廢后重新開一個跨區(qū)域涉稅報告可以嗎?有沒有啥影響呢?老師
電商公司,主播在抖音平臺,答應送給客戶外購的產品,計入什么科目合適
老師,公司成立時原始股東A實繳20萬并有驗資登報告,后來股權轉讓了3次A一B一C一D,BC的轉讓都有轉讓協(xié)議,且為現(xiàn)金轉讓,D沒有轉讓協(xié)議,現(xiàn)在新增股東E實繳180萬,請問針對E的180驗資需要提供哪些資料呢,只提供工商變更記錄可以嗎,謝謝
老師,我們廠有門衛(wèi)70歲了,發(fā)工資可以按公戶發(fā),個稅也是正常工資薪金扣嗎
老師,在企業(yè)所得稅更正申報中調增0.1元,應該填A105000納稅調整項目明細表中第30行,調整金額這一欄填0.1元,怎么填不進不呀
請教老師:上個月月底時收到客戶支付的咨詢費,由于出納比較忙,本月初才有空去銀行存入對公賬戶,但這筆業(yè)務在上月底已經(jīng)核算,這樣可行嗎?謝謝
老師,我們給車維修,開進來的電子普通發(fā)票,我們是一般納稅人,怎么做賬?