同學,你好 一般開紅字發(fā)票
老師,供應商開給我們公司25萬的貨款專票,我們公司付了15萬,剩下10萬是由采購墊付的,采購付給供應商的,這個賬怎么做?
老師,我公司是供應商經銷商,供應商給我公司開了經銷商賬戶,我公司往賬戶里沖值錢,購買商品相應的扣除金額,但是供應商也給這個賬戶沖錢,給別的經銷商發(fā)貨,發(fā)的貨和我公司的不一樣,供應商想按賬戶里的金額給我公司開票,這樣操作可以嗎?有什么風險?
由于我公司要貨多,供應商給我公司10萬元銷售返利,我公司沖減應付賬款10萬,但是票上怎么操作?供應商給我公司開紅字發(fā)票還是下次來貨在原金額上開折扣?
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應商,但是供應商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當于我們還要付給供應商30萬,但是供應商不愿意開40萬100臺的發(fā)票,只肯開30萬的發(fā)票,然后供應商減少數(shù)量來開票,因為發(fā)票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應商那邊開票問題嗎
上月出口了一批貨,為退稅收入,供應商多開發(fā)票52萬,我司按金額多付供應商,多開開票金額的稅金需支付供應商,扣除稅金42萬后,供應商退回多開票金額,請問會計分錄處理?另外還有就是總公司A代B公司付供應商C貨款,供應商C再付下游供應商D貨款,而供應商D往來款的對賬單,掛賬了B公司,當C收到A公司貨款,C再轉D,D再沖減B的貨款,請問
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
開折扣不行?為什么
同學,你好 可以的,只要協(xié)商一致,就可以
這兩種操作對成本有何影響?
同學,你好 都是減少收入