借,無形資產(chǎn)520000 貸,銀行存款520000
老師,企業(yè)要注銷,那些應(yīng)付且無法償付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入要繳納增值稅嗎?
現(xiàn)在有一筆23年的其他應(yīng)收款1400萬,需要平賬,減資的話具體怎么操作,稅務(wù)局那邊來問了
請問外貿(mào)企業(yè)免退稅7月份出口,第一退稅被撤回,可以用8月份出口的另一票去申請第一次退稅嗎?
老師請問,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,屬于小微企業(yè),如果開票200萬,需要加收多少稅點
貨款23155,原本簽的合同是13個點的稅,現(xiàn)在商家只能開三個點,那么另外這10個點的稅我們要求商家從價格上減下來,減下來后我們應(yīng)該付給商家多少錢然后和票才能對上呢,這個應(yīng)該怎么算,對于付款方來說怎么算劃算些
老師,電子稅務(wù)局有一個提醒要簽訂《社會保險費文書電子送達確認書》,簽這個干啥用的,不簽可以嗎
房租發(fā)票專票可以抵扣嗎?
我司是培訓(xùn)學(xué)生打籃球的,現(xiàn)在找了第三方機構(gòu)進行培訓(xùn),沒有用自己的老師培訓(xùn)。開回來的培訓(xùn)費發(fā)票能用嗎?入什么科目?
老師,請問跨區(qū)域項目部預(yù)繳企業(yè)所得稅是填含稅價還是不含稅價?
公司要注銷,賬上有900多的進項留抵,這個要怎么處理
借,固定資產(chǎn)60000 貸,銀行存款60000
借,應(yīng)收賬款1130000 貸,主營業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅費,增值稅130000
,1000000×消費稅率 借,原材料300000 應(yīng)交稅費,增值稅39000 貸,營業(yè)外收入339000
做出相應(yīng)的會計分錄 48.F企業(yè)采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算企業(yè)所得稅,本月確認所得稅費用為300000元、遞延所得積資產(chǎn)35000元、遞延所得稅負債25000元。 49.G企業(yè)購進生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款200000元、增值稅26000元。專用發(fā)票已認證。 50.H企業(yè)計算本月應(yīng)交土地增值稅2800000元。 51.I企業(yè)本月購入材料一批,取得的專用發(fā)票上注明的價款300000元、增值稅39000元、款未付材料已入庫,專用發(fā)票已認證。另以銀行存款支付運費2000元,取得增值稅普警迪發(fā)票一張。 52, J 卷煙收購煙葉一批,經(jīng)計算這筆收購業(yè)務(wù)應(yīng)交煙時葉稅65400元。
老師真是救命恩人
新的問題,麻煩您重新提問一下喲,謝謝配合