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資料:祥和公司為增值稅一般納稅人,2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.從銀行借入期限3年的借款1000000元。2.接受外單位投入設(shè)備一臺,雙方協(xié)議價(jià)150000元,已投入使用。3.購入甲材料一批,價(jià)款50000元,增值稅6500元,運(yùn)雜費(fèi)2500元,款項(xiàng)暫欠,材料尚在運(yùn)輸途中。4.上述甲材料已到并驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元。6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000元7.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。8.將本月發(fā)生的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶。9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本。10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購貨方,款項(xiàng)尚未收到。11.以

2022-12-16 14:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-16 14:48

1.借銀行存款 貸長期借款 2.借固定資產(chǎn) 貸實(shí)收資本 3.借在途物資50000%2B2500=52500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))6500 貸應(yīng)付賬款 4.借原材料 52500 貸在途物資52500

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齊紅老師 解答 2022-12-16 14:57

5.本月發(fā)出材料46000元。其中生產(chǎn)產(chǎn)品40000元,車間一般耗用1000元,管理部門領(lǐng)用5000元 借生產(chǎn)成本40000? 制造費(fèi)用1000? 管理費(fèi)用5000? 貸原材料46000

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齊紅老師 解答 2022-12-16 14:57

6.結(jié)算職工薪酬56000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門管理人員工資16000元 借生產(chǎn)成本30000? 制造費(fèi)用10000? 管理費(fèi)用16000? 貸應(yīng)付職工薪酬56000

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齊紅老師 解答 2022-12-16 14:57

7.計(jì)提固定資產(chǎn)折舊13000元。其中生產(chǎn)車間10000元,行政管理部門3000元。 借? 制造費(fèi)用10000? 管理費(fèi)用3000? 貸累計(jì)折舊13000

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齊紅老師 解答 2022-12-16 14:57

8.將本月發(fā)生的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到“生產(chǎn)成本”賬戶 借生產(chǎn)成本 21000? 貸制造費(fèi)用1000%2B10000%2B10000=21000 。

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齊紅老師 解答 2022-12-16 14:57

9.本月生產(chǎn)的產(chǎn)品完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其成本 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本40000%2B30000%2B21000=91000 。

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齊紅老師 解答 2022-12-16 14:57

10.銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為500000元,增值稅為65000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票移交購貨方,款項(xiàng)尚未收到 借應(yīng)收賬款565000? 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)65000。

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你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
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