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12月20日向甲公司出售a產(chǎn)品500件,每件售價60元,共計30000元,增值稅額3900元,收到甲公司開來的銀行承兌匯票

2022-12-16 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-16 12:32

同學(xué)你好 借:應(yīng)收票據(jù)33900 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900

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同學(xué)你好 借:應(yīng)收票據(jù)33900 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3900
2022-12-16
甲公司向華夏公司銷售b比他品的2月2日,這個是什么意思
2023-06-03
借應(yīng)收票據(jù)327600 貸主營業(yè)務(wù)收入M產(chǎn)品10萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項10萬乘以13% 主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品180000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項18萬乘以13%
2023-01-01
你好 ①7日,向甲公司銷售A產(chǎn)品500件,每件售價60元,增值稅率13%,開具銷售專用發(fā)票,收到三個月商業(yè)承兌匯票 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ②16日,向乙公司銷售B產(chǎn)品300件,每件售價150元,增值稅率13%,開具銷售專用發(fā)票,貨款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ③30日,根據(jù)銷售出庫單,計算和結(jié)轉(zhuǎn)A、B產(chǎn)品的銷售成本其中:A產(chǎn)品每件成本為40元,B產(chǎn)品每件成本為115元 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-11-29
您好 借:應(yīng)收票據(jù)400000%2B64000=464000 貸:主營業(yè)務(wù)收入400000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額64000
2022-11-25
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