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老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時可以這樣寫分錄嗎 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸~應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅

2022-12-16 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-16 09:30

不是 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶3221 追問 2022-12-16 09:32

老師,省略一個轉(zhuǎn)出未交增值稅可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-16 09:39

按照規(guī)定是不可以的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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