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2021年8月2日,甲公司向乙公司除銷一批商品。增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元。增值稅稅額為51萬元。符合收入確認(rèn)條件。9月15日,乙公司發(fā)現(xiàn)該批商品外觀有瑕疵,要求按不含稅銷售價(jià)格給予5%的折讓。甲公司同意并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。要求:(1)請寫出賒銷商品的會計(jì)分錄(2)發(fā)生銷售折讓的會計(jì)分錄

2022-12-15 12:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-15 12:48

同學(xué)你好 賒銷商品的會計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。收回應(yīng)收賬款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款

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同學(xué)你好 賒銷商品的會計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。收回應(yīng)收賬款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2022-12-15
你好,銷售折讓的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款
2022-05-07
借:應(yīng)收賬款 80%2B12.8萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80萬 應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)12.8萬元 借:主營業(yè)務(wù)成本——銷售xx商品    64     貸:庫存商品——xx商品          64萬
2020-11-28
您好,會計(jì)分錄如下 借:主營業(yè)務(wù)收入4(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)0.52(紅字) 貸:應(yīng)收賬款4.52(紅字)
2022-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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