同學(xué)你好 賒銷商品的會計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。收回應(yīng)收賬款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
甲公司在2X09年12月1日向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為80萬元,增值稅額為12.8萬元,款項(xiàng)尚未收到:該批商品成本為64萬元。12月30日,乙公司在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響使用,要求甲公司在價(jià)格上(不含增值稅額)給予5%的減讓。 要求:編制商品銷售和折讓時(shí)的會計(jì)分錄。
甲公司系增值稅一般納稅人,2×18年6月1日向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為80萬元,增值稅額為10.4萬元,款項(xiàng)尚未收到,該批商品的成本為64萬元。6月30日乙公司在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響其使用,要求甲公司在價(jià)格上給予5%的折讓。假定甲公司已確認(rèn)收入,并已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。要求:編制銷售折讓的有關(guān)會計(jì)分錄
甲公司系增值稅一般納稅人,2×18年6月1日向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為80萬元,增值稅額為10.4萬元,款項(xiàng)尚未收到,該批商品的成本為64萬元。6月30日乙公司在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)商品外觀上存在瑕疵,但基本上不影響其使用,要求甲公司在價(jià)格上給予5%的折讓。假定甲公司已確認(rèn)收入,并已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。要求:編制銷售折讓的有關(guān)會計(jì)分錄
3.甲公司銷售-批商品給乙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款100000 元,增值稅額13000 元。該批商品的成本為8000元。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格上給予5%的折讓。乙公司提出的銷售折讓符合合同要求,甲公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定此前甲公司已確認(rèn)了該批商品的銷售收入,銷售款項(xiàng)尚未收到,發(fā)生的銷售折讓允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額。 (1) 銷售時(shí)確認(rèn)收入的會計(jì)分錄 (2)銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄 (2)發(fā)生銷售折讓時(shí)的會計(jì)分錄
29【單選題】8月2日,甲公司向乙公司賒銷一批商品。增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元。增值稅稅額為39萬元。符合收入確認(rèn)條件。9月15日,乙公司發(fā)現(xiàn)該批商品外觀有瑕疵,要求按不含稅銷售價(jià)格給予5%的折讓。甲公司同意并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。同日收到乙公司支付的貨款。下列各項(xiàng)中,關(guān)于甲公司銷售折讓會計(jì)處理結(jié)果表述不正確的是()。(2017年改編)A.沖減應(yīng)交稅費(fèi)1.95萬元B.沖減主營業(yè)務(wù)收入15萬元C.增加銷售費(fèi)用15萬元D.沖減應(yīng)收賬款16.95萬元30【單選題】某企業(yè)在2020年10月8日銷售商品150件,該商品不含稅單價(jià)為200元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)給購貨方5%的商業(yè)折扣,購貨方尚未支付貨款,則該企業(yè)應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值為()元。(2021年)A.28500B.27400C.32205D.33900
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓(xùn)費(fèi)嗎?
請問一下,用人民幣出口報(bào)關(guān)的話,會導(dǎo)致國稅所屬期內(nèi)出口收入和營業(yè)收入有差異嘛
老師,工商年報(bào)里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統(tǒng)會比對異常嗎,
如果社保按最低的交,固定扣除5000每月老人3000/月.子女教育2000/月還能按這個(gè)扣嗎就是每個(gè)月最少能發(fā)10000的工資不交個(gè)稅
老師請問一下香港的公司可以開發(fā)票嗎?稅率怎么定?
發(fā)票平臺上“已勾選”“未勾選”是什么意思
買的空調(diào) 銀行已經(jīng)支付過去了,但是沒有發(fā)票怎么做分錄
老師,個(gè)稅系統(tǒng)少申報(bào)13萬工資,這13萬工資直接列入成本了,但是沒有發(fā)票,這個(gè)也沒有申報(bào)個(gè)稅,那我這個(gè)職工薪酬支出表工資我怎么填,個(gè)稅系統(tǒng)20萬,成本里還有13萬但是沒在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào),那我這個(gè)工資帳載數(shù)填20萬還是33萬
老師你好,請問有關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表填報(bào)教程嗎
老師:您好,跨年普票怎么沖紅呢。對方未確認(rèn)也為勾選。