你好,個(gè)人可以去稅務(wù)局給你代開的,然后你們給對(duì)方開的,直接開玉米就可以的,你有這個(gè)經(jīng)營范圍就行。
老師 我司跟個(gè)人張某發(fā)生一筆業(yè)務(wù)購油漆款,付給他個(gè)人20萬(從我司老板卡上匯到他個(gè)人張某),然后收到的是張某從別地方開來購油漆專票35萬,我司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬付15萬給發(fā)票上的銷售方,那請(qǐng)問這樣可以怎么辦呢?
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師您好,我這邊是個(gè)商貿(mào)企業(yè),是從農(nóng)戶手里收購雞蛋,然后賣給一個(gè)食品加工企業(yè),而且這個(gè)食品加工企業(yè)必須要我開專票給他,我現(xiàn)在該怎么處理,如果申請(qǐng)小規(guī)模納稅人的話征收率是不是就是1%?進(jìn)項(xiàng)該怎么取得?如果申請(qǐng)一般納稅人打話是不是就是9%?進(jìn)項(xiàng)是不是開收購發(fā)票就可以?
集食品廠甲(增值稅一股納稅人),2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購火發(fā)10噸,收購發(fā)票注明價(jià)款10萬元,驗(yàn)收后送另一商品加工廠乙(一般納稅人)加工膨化商品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)6.78萬元,取得增值稅專川發(fā)票。(2)三個(gè)月前間農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者直接收購的12噸玉米渣,本月將其中的9噸,取得不含稅銷售額4.05萬元;將其中1噸無償贈(zèng)送給客戶,2噸贈(zèng)送給日標(biāo)心貧地區(qū)。(3)生產(chǎn)夾心餅干并銷售,開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額20萬元。(4)本年2月份向農(nóng)民收購的小米因倉庫保管不善發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),賬面成本2.62萬元(其中包括向一般納稅人支付的運(yùn)費(fèi)0.8萬元),流及的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣。(5)將2014年3月購入的車庫一座銷售,取得價(jià)稅合計(jì)金額30萬元,取得時(shí)的購置價(jià)款19.92萬元。(6)修繕倉庫,為修繕倉庫購入貨物和設(shè)計(jì)服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額為1.5萬元。(7)其他資料:①收購的玉米渣,收購憑證注明支付的收購價(jià)款3.6萬元、支付運(yùn)費(fèi)并取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票1.2萬元;玉米渣及運(yùn)費(fèi)相關(guān)進(jìn)項(xiàng)額已經(jīng)抵扣:(2)本月取得的扣稅憑證符合稅法規(guī)定日均在當(dāng)月抵扣:
我們公司2019年辦理了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
請(qǐng)問,給實(shí)習(xí)生申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí),系統(tǒng)會(huì)扣除60000元的費(fèi)用嗎?還是需要他們匯算時(shí)在扣除呢
提取盈余公積繳納個(gè)人所得稅47萬,需要繳納多少?
老師,這個(gè)原單價(jià)是多少???
匯算清繳固定資產(chǎn)建筑物填了原值,稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓交房產(chǎn)稅,我們的建筑物是建的廚房
電子稅務(wù)局新增開票員,怎么新增?
請(qǐng)教,我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目,確認(rèn)收入300萬,未完工,但對(duì)應(yīng)的成本支出已經(jīng)有500萬了,那么再確認(rèn)收入300萬的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的成本是按工程項(xiàng)目利潤率結(jié)轉(zhuǎn)?還是按實(shí)際支出結(jié)轉(zhuǎn)?實(shí)際操作中大家都是怎么做的呢
老師,個(gè)人房屋出租房產(chǎn)稅稅率是多少
我想問下個(gè)體戶是不是不用報(bào)個(gè)稅呢?不用再自然人扣繳端報(bào)是嗎?
老師公司是簡易計(jì)稅收到對(duì)方開的3個(gè)點(diǎn)的專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
收購農(nóng)副產(chǎn)品時(shí),收購企業(yè)是不是可以自行開具農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證,這個(gè)收購憑證可以作為進(jìn)項(xiàng)成本
可以的啊,但是你稅務(wù)局得同意才行,現(xiàn)在不好申請(qǐng)這個(gè)。
哦,好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。