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62信達(dá)百貨公司為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生如下購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)銷售貨物給某一般納稅人,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100元同時(shí)收取包裝物押金30000元(2)銷售貨物給小規(guī)模納稅人,開(kāi)具普通發(fā)票注明的銷售額為226000元,另收取代墊運(yùn)雜費(fèi)2260元(3)采用以舊換新的方式銷售電器一批,扣除舊貨價(jià)值后實(shí)際收取的不含稅價(jià)款為600000元,已知舊家電不含稅價(jià)值為50000元(4)本月外購(gòu)貨物,取得的專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額為59600元;(5)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批貨物,含稅價(jià)格30900元,取得普通發(fā)票。要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額。(8分)

2022-12-14 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-14 20:05

同學(xué)你好 應(yīng)納增值稅=100*13%%2B30000/1.13*13%%2B226000/1.13*13%%2B(600000%2B50000)*13%-59600

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同學(xué)你好 應(yīng)納增值稅=100*13%%2B30000/1.13*13%%2B226000/1.13*13%%2B(600000%2B50000)*13%-59600
2022-12-14
同學(xué)你好 應(yīng)納增值稅=100*13%%2B30000/1.13*13%%2B226000/1.13*13%%2B(600000%2B50000)*13%-59600
2022-12-14
同學(xué)你好 應(yīng)納增值稅=100*13%%2B30000/1.13*13%%2B226000/1.13*13%%2B(600000%2B50000)*13%-59600
2022-12-14
您好,計(jì)算過(guò)程如下 1. 銷項(xiàng)稅額=250000*13%+14680/1.13*0.13=34188.85 2. 進(jìn)項(xiàng)稅=68500*0.13=8905 3. 應(yīng)交增值稅=34188.85-8905=25283.85
2022-06-28
你好。需要計(jì)算做好了給你
2021-11-06
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