同學(xué)你好 都要交的哦
購(gòu)進(jìn)貨物和銷售貨物合同都要交印花稅嗎?印花稅有什么優(yōu)惠政策?
銷售商品附有的合同才交印花稅嗎?購(gòu)進(jìn)購(gòu)銷合同呢?如一般的銷售貨物需要交印花稅嗎?什么情況下需要交印花稅?
老師你好,商貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物是否交印花稅?
買賣合同印花稅,是進(jìn)貨也要交銷售貨物也要交印花稅對(duì)嗎
1、買賣合同印花稅,不管是采購(gòu)貨物,還是銷售貨物,都要交印花稅對(duì)嗎? 2、采購(gòu)貨物和銷售貨物印花稅的計(jì)稅依據(jù)金額從哪里來呀,從哪里取數(shù)呀
老師請(qǐng)問一下,上月有筆費(fèi)用支出,對(duì)方開的是專票,已抵扣入帳報(bào)稅。這月對(duì)方要沖紅上月開的發(fā)票,要退回一部分錢給我們,并開來了退錢后剩余錢數(shù)的專票,請(qǐng)問我該怎么做帳呢?
三輪車要交消費(fèi)稅嗎?稅務(wù)原條款是怎樣規(guī)定的?
老師,我們收到員工個(gè)稅申述,原因是從未在公司任職,實(shí)際也是沒任職,是老板親戚,當(dāng)時(shí)做的現(xiàn)金發(fā)放。讓本人撤銷她沒弄好,現(xiàn)在稅管員那已經(jīng)從后臺(tái)把她申述的做了是公司員工,申述條件不符合的處理.我現(xiàn)在再去變更個(gè)稅信息可以嗎?如果變成0的話,所得稅匯算清繳是不是要變更。還是我把她工資換成另個(gè)人身上。
郭老師,請(qǐng)問一下民非組織幫員工繳納醫(yī)社保,不需要員工出錢,我怎么做帳呢?支付社保這塊我直接借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本提供服務(wù)成本,然后社保貸銀行存款這樣可以嗎?
你好,我們是生產(chǎn)型出口退稅,現(xiàn)在我們想申請(qǐng)退稅但是現(xiàn)在已經(jīng)過申報(bào)期了增值稅申報(bào)表還沒申報(bào),但是已經(jīng)申報(bào)免抵退申報(bào)表這個(gè)要怎么辦,可以撤銷免抵退申報(bào)嗎,修改到下個(gè)月再申請(qǐng)
老師,24年累計(jì)申報(bào)個(gè)稅時(shí)填的個(gè)人社保比實(shí)際個(gè)人承擔(dān)社保少了幾千元,這種要怎么調(diào)整?
請(qǐng)問個(gè)人賬戶收到外幣款,可以以什么名義提取
老師,我們公司25年6月份轉(zhuǎn)出了所屬期分別是17年8月份,9月份,10月份,12月份,四個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)14萬,我們25年6月份又開具了5份進(jìn)項(xiàng)票合計(jì)稅額14萬,那么我想請(qǐng)問您就是,我6月份這個(gè)月,我把新開進(jìn)來的這5份進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣了的話,哪怕我是轉(zhuǎn)出了14萬的進(jìn)項(xiàng)稅,我也不用額外交增值稅,是這樣理解嗎,因?yàn)槲覜]操作過這種進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù),所以來請(qǐng)教您一下
老師早上好,我想問一下我們公司是苗木合作社,然后銷售出去一些苗木收到貨款了,我確認(rèn)收入,然后順便是結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?那相應(yīng)的成本應(yīng)該根據(jù)什么看呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?麻煩老師告訴我一下唄
上期美元戶余額101.3這期收美元62066.95,扣手續(xù)費(fèi)美元65.03.付美元8268.95用的是月初匯率7.2008,結(jié)匯是16000結(jié)匯匯率是7.17560,收款付款結(jié)匯都做了分錄了,下一步還需要怎么調(diào)整?怎么計(jì)算出來的,老師詳細(xì)寫一下分錄