開(kāi)普票就是免稅的呀。你交稅只交印花稅,個(gè)稅要公司代扣
你好,我想咨詢下,我們自己現(xiàn)在有個(gè)公司,業(yè)務(wù)也不多,但是要開(kāi)票報(bào)稅什么的,所以找了代帳公司,那如果我自己做賬,需要買(mǎi)個(gè)票據(jù)打印機(jī)?然后還要申請(qǐng)發(fā)票是嗎?
老師好,我們公司找了一個(gè)自然人給我們公司去稅務(wù)局代開(kāi)了50萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi),到明年個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候他需要申報(bào)清繳嗎?要的話還需要再交個(gè)人所得稅嗎?這次開(kāi)發(fā)票的時(shí)候自動(dòng)交了個(gè)人所得稅。如果需要申報(bào)但他不申報(bào)的話會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題?
你好,我們想讓公司代發(fā)勞務(wù)費(fèi),大概20個(gè)人,每人6000,公司需要個(gè)人所得稅,服務(wù)費(fèi),公司開(kāi)票稅金6%,,請(qǐng)問(wèn)增值稅3%公司需要交嗎 如果個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅的增值稅是需要自己負(fù)擔(dān),,那公司代開(kāi)的話,公司需要交嗎
老師您好,我想咨詢個(gè)問(wèn)題,就是開(kāi)發(fā)公司,如果說(shuō)自己開(kāi)發(fā)的這個(gè)商業(yè)還有公寓,如果說(shuō)目前形勢(shì)不好的情況下,就是沒(méi)賣(mài),然后自己把它辦房本兒辦成開(kāi)發(fā)商公司自己名下的情況下,這是不是就相當(dāng)于轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)呀?像這種的話需要交稅嗎?增值稅或者是附加一系列的這個(gè)稅什么的需要交嗎?
老師 個(gè)人去稅務(wù)開(kāi)服務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo) 還需要我們公司給這個(gè)人帶扣個(gè)人所得稅嗎?如果還需要我們自己公司申報(bào)個(gè)稅的話那還不如我們公司自己直接申報(bào)工資算了 本來(lái)也算工資的
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
那公司代扣的話 就是按勞務(wù)報(bào)酬 稅率在20%-40%之間么
是的,就是按勞務(wù)報(bào)酬 稅率在20%-40%之間