可以的,沒問題的哈。
我突然想到一個問題,一般納稅人開具普通發(fā)票,賬務(wù)處理應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款/銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入/其它業(yè)務(wù)收入。并不能確認(rèn)銷項。但是增值稅申報時,普票的銷項稅額卻是要填在附表一的,這樣賬簿和申報金額不就不同了嗎?
我們是建筑總承包方,別人掛靠我公司,我公司只收管理費(fèi)和稅金,其他的全轉(zhuǎn)給掛靠方,我要怎樣核算我的真實(shí)的利潤,我用的開發(fā)票確認(rèn)收入轉(zhuǎn)成本。但是為了達(dá)到所得稅稅負(fù)率,成本沒轉(zhuǎn)那么多,人為控制了,利潤怎么算呢
老師,收到一張深圳電子普通發(fā)票,開票人和復(fù)核人為同一個人,客戶說修改不了怎么處理
收到的進(jìn)項普通發(fā)票開票人復(fù)核人和收款人開成同一個人了,怎么處理?會計主管說不用管,但我還是覺得不太靠譜
老師,4月份收到的發(fā)票,開票人是管理員,會計已經(jīng)入賬了,結(jié)賬了,我怎么辦呀?我退回發(fā)票后,進(jìn)項稅金額就和會計賬的進(jìn)項稅額不一致了。
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進(jìn)項稅,這個進(jìn)項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪