是的 可以查到異常的

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票,銷項(xiàng)是專票,也要稅務(wù)編碼是一致嗎?還有就是新添加的商品名稱,編碼是自動(dòng)出來(lái)的,怎么知道和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的編碼是不是一致呢?
為建筑公司服務(wù)的商貿(mào)公司,比方說(shuō),工地上面用的一些輔材,如閘閥,短管,這些商品,已經(jīng)做到了庫(kù)存商品,現(xiàn)在用到工地了,并且取得了購(gòu)貨發(fā)票,但是這些輔材又是隨主材一起以主材的名義開(kāi)發(fā)票出去了。那我在結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的時(shí)候如果把輔材一并出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我的銷項(xiàng)發(fā)票上又沒(méi)有顯示這一輔材。會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
食品批發(fā)零售行業(yè),開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,沒(méi)有備注,客戶要求備注企業(yè)代碼,可以用打印機(jī)只補(bǔ)打備注欄可以嗎??這樣與系統(tǒng)發(fā)票會(huì)不會(huì)顯示不一致,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司為增值稅一般納稅人企業(yè),購(gòu)進(jìn)甲商品一批,價(jià)稅合計(jì) 113000 元,當(dāng)月全部銷售出甲商品,開(kāi)具客戶發(fā)票總金額 124300 元;同時(shí)對(duì)公司此銷售商品提供技術(shù)服務(wù),取得技術(shù)服務(wù)收入 21200 元,該公司業(yè)務(wù)人員為此項(xiàng)業(yè)務(wù)出差,乘坐高鐵,產(chǎn)生其名字往返高鐵交通費(fèi)800 元。該企業(yè)享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策同時(shí)符合四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)扣除政策。 請(qǐng)核算出該企業(yè)本月實(shí)際應(yīng)交增值稅,請(qǐng)列示實(shí)際交納此增值稅會(huì)計(jì)分錄。
老師,我是商貿(mào)業(yè),開(kāi)進(jìn)來(lái)一套產(chǎn)品賣的時(shí)候是拆開(kāi)賣的,那進(jìn)跟銷開(kāi)出來(lái)的發(fā)票品名,單位會(huì)不一致,這樣可以么,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,我是牙科門診,我們老板讓虛開(kāi)發(fā)票,是看到老板簽字了才能開(kāi),還是業(yè)務(wù)人員簽字也可以
你好老師我們公司欠個(gè)人的款是20萬(wàn)元,這時(shí)公司給出了收據(jù),之后以貨的價(jià)款還了5萬(wàn)元,剩余的是其他員工直接還的15萬(wàn)元,沒(méi)走公司的賬戶,這時(shí)我要怎樣做賬改成這個(gè)員工的
老師,怎么給公司做出財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)建議?
不同這題什么意思?幫忙解釋,謝謝
老師,公司多開(kāi)了四千多塊錢發(fā)票給客戶,這部分客戶不付款了,我要怎么開(kāi)發(fā)票沖減這部分金額呀
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,都申報(bào)了。漏一個(gè)工資賠償?shù)牧恕D鞘歉?,還是作廢重新報(bào)
老師,供應(yīng)商那邊多開(kāi)了四千多塊錢發(fā)票,現(xiàn)在沖減這四千多的賬目,發(fā)票要怎么開(kāi)呀?
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個(gè)農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬?。?/p>
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報(bào)收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?

