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信和達公司2021年12月末,財務主管檢查明細賬時發(fā)現如下問題,請根據業(yè)務內容,會計進行相應的會計處理。1.12月25日,財務主管發(fā)現行政部購買打印紙,原始發(fā)票顯示2510元,記賬憑證記錄如下:借:銷售費用-辦公費2150貸:銀行存款2150在銷售費用-辦公費、銀行存款明細賬上均登記成2150元,請問:(1)該記賬憑證是否有錯,如有錯,請采用什么方法進行更正。(2)編制正確的會計分錄。

2022-12-07 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-07 19:11

你好稍等給你回復的

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齊紅老師 解答 2022-12-07 19:19

1 記賬有問題的,這個金額不對,少做了金額, 補賬 2借銷售費用辦公費360 貸銀行存款360

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記賬有問題的,這個金額不對,少做了金額,借銷售費用辦公費360 貸銀行存款360
2022-12-07
你好稍等給你回復的
2022-12-07
你好,正在解答中請稍等。
2022-12-23
你好,學員,稍等一下的
2022-12-03
進行調整處理。 借,其他應付款 貸,,以前年度損益調整 應交稅費 增值稅 銷項。
2022-06-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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