不用支付的貸方用營(yíng)業(yè)外收入。
請(qǐng)問(wèn)老師,公賬轉(zhuǎn)工資給共10個(gè)員工個(gè)人,銀行轉(zhuǎn)出分錄怎做?我做的,借,其他應(yīng)付款*某某人,貸,銀行存款。我做工資分錄怎么做?借應(yīng)付職工薪酬,貸,其他應(yīng)付款*某某人嗎
老師,給員工交社保做憑證 借:管理費(fèi)用單位部分 其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸:現(xiàn)金 支付工資時(shí), 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本工資 貸:其他應(yīng)收款社保,醫(yī)保 這樣做對(duì)不對(duì)
老師有個(gè)員工辭職了,工資不給了,這個(gè)怎么做分錄,剛開(kāi)始做憑證是,借,成本~工資,貸,其他應(yīng)付款,
老師,4月份一張憑證分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在做7月賬發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 那這個(gè)月想調(diào)整,可以是 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬–工資 這樣調(diào)嗎
老師,去年計(jì)提并支付的工資做的分錄是 借:管理人員職工薪酬20000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資20000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資20000 貸:其他應(yīng)付款20000 今年更正個(gè)稅為0了,怎么做分錄沖掉
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬(wàn)元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬(wàn)元,但在2024年沒(méi)繳,已經(jīng)分了100萬(wàn)元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬(wàn)元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過(guò)私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過(guò)程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫(xiě)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說(shuō)要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
老師那應(yīng)收賬款欠款不要了這個(gè)做支出對(duì)嗎
你好,是的,這樣處理是對(duì)的。